lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 04/07/2024 - 17:11:10
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/05/2024 09050012
PIT STOP 2000
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIO PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG1367,PNJ0537,OIP0C91 E HVZ8534,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
EMPENHADO 455,00
09/05/2024 09050011
PIT STOP 2000
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIOL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG7459,PMY5483,PMY5863,SBH9A16,SBI6I56,SBI8J76,SBI6A66,SBI7A66,SBG9G08,NUB8 [...]
EMPENHADO 625,00
09/05/2024 09050010
PIT STOP 2000
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIOL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG7459,PMY5483,PMY5863,SBH9A16,SBI6I56,SBI8J76,SBI6A66,SBI7A66,SBG9G08,NUB8 [...]
EMPENHADO 1.050,00
09/05/2024 09050009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANICO E ELTRICO VEICULO PESADO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SUZ-0F5 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITAD [...]
EMPENHADO 1.000,00
09/05/2024 09050008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO MECANICO LINHHA LEVE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA POL-1484, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 7.470,00
09/05/2024 09050007
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 02 CENTRAIS DE AR PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ AGORA NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU.
EMPENHADO 360,00
09/05/2024 09050006
COMERCIAL RL LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
EMPENHADO 650,00
09/05/2024 09050005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PRESENTE DEMANDA JUSTFICA-SE PELA BECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROONIBUS ( PBN 1A72) E DA SPIN ( ORO 1B33) PERTENCE [...]
EMPENHADO 612,00
09/05/2024 09050004
SYSMA SOLUCOES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇAÕ DE MAATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
EMPENHADO 16.768,00
09/05/2024 09050003
JAYE TECNOLOGIA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇAÕ DE MAATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
EMPENHADO 42.150,00
09/05/2024 09050002
ANTONIO FERREIRA DINIZ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO.
LIQUIDADO 1.100,00
09/05/2024 09050002
ANTONIO FERREIRA DINIZ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO.
EMPENHADO 1.100,00
09/05/2024 09050001
JANE FAZ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, POR OCASIÃO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA (OBA) QUE SERÁ APLICADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024. SENDO ASSIM ÁS [...]
EMPENHADO 2.484,86
09/05/2024 09040017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADO A A TENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SUZ-0F15,PML-3037,PON-9415,RID- [...]
LIQUIDADO 12.886,00
09/05/2024 09040016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,SBH-9A [...]
LIQUIDADO 4.301,00
09/05/2024 09040015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: HVZ-8564,PMG-1367,SBI-6156,PON-9415,PNI-8642, [...]
LIQUIDADO 1.946,00
09/05/2024 08040004
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS I E II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTE [...]
PAGO 3.673,61
09/05/2024 06050005
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 5ª REVISÃO DE 50,000KM NO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 230,00
09/05/2024 03050012
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO B,NUMERO DE (85.731.351-1 A 85.732.550-10,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE C [...]
LIQUIDADO 480,00
09/05/2024 03050011
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULARIO DIARIO DE ATICIDADES (BOLETIM CHAGAS) DESTINADOS ATENDER AS NECWESSIDAES DOS AGENTES DOS AGENTES DE ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARI [...]
LIQUIDADO 360,00
09/05/2024 03050010
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DA 5ª REVISÃO DE 50,000KM NO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 533,28
09/05/2024 03050008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESCIS [...]
LIQUIDADO 1.403,70
09/05/2024 02050011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETR [...]
LIQUIDADO 819,50
09/05/2024 02040016
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 982
PAGO 737,09
09/05/2024 02040015
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1015
PAGO 12.574,45
09/05/2024 02040010
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
PAGO 3.673,61
09/05/2024 02040010
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
PAGO 3.673,61
09/05/2024 02020028
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
LIQUIDADO 300,00
09/05/2024 02010250
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
PAGO 24,00
09/05/2024 02010250
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 24,00
09/05/2024 02010071
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALD [...]
PAGO 180,00
09/05/2024 02010064
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CE [...]
PAGO 253,00
09/05/2024 02010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 40,20
09/05/2024 02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
PAGO 67,52
09/05/2024 02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 334,01
09/05/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 52,10
09/05/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 10,00
09/05/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 52,10
09/05/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 10,00
09/05/2024 01040048
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
LIQUIDADO 16.279,48
09/05/2024 01040047
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 97.654,93
09/05/2024 01040046
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR [...]
LIQUIDADO 10.319,08
09/05/2024 01040045
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. SISAR.
PAGO 873,38
09/05/2024 01030060
RAPI TRANSPORTES EIRELI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 109.709,25
09/05/2024 01030055
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 111.061,94
09/05/2024 01030054
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 119.680,92
09/05/2024 01030009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°6682
PAGO 31.631,61
09/05/2024 01020029
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
LIQUIDADO 2.612,96
08/05/2024 29040012
HF TACÓGRAFOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSN-8I64. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 700,00
08/05/2024 15030010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°05010011.
LIQUIDADO 10.393,43
08/05/2024 09040001
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO
PAGO 1.591,96
08/05/2024 08050007
M F DE MELO-ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSITIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DOS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS CENTROS DE [...]
EMPENHADO 3.462,56
08/05/2024 08050006
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF A PAG DE EMPRESTIMO CAIXA NESTA DATA
EMPENHADO 11.694,09
08/05/2024 08050006
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA REDE ELÉTRICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 500,00
08/05/2024 08050005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECER A ALIMENTAÇÃO PAR A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURÍ DA COMARCA DE CEDRO-CEQUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MAIO DE 202 [...]
EMPENHADO 150,00
08/05/2024 08050004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENRA (PNR 8B34), KWID ( SBA 1J70), CRONOS (SBT 7E6 [...]
EMPENHADO 491,00
08/05/2024 08050003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 18.695,00
08/05/2024 08050002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRAT [...]
EMPENHADO 1.403,70
08/05/2024 08050001
VICENTE LEITE BESERRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 476
PAGO 6.186,87
08/05/2024 08050001
VICENTE LEITE BESERRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPA DE INFRA ESTRUTURA
LIQUIDADO 6.186,87

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