Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18020001 - DATA: 18/02/2025
ROCHELIA DA SILVA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMPRA E DOAÇÃO SIMULTÂN [...]
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40,00 |
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EMPENHO: 18020002 - DATA: 18/02/2025
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
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36.676,32 |
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EMPENHO: 17020001 - DATA: 17/02/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VALOR DO EMPENHO REFERENTE O SERVIÇO DE SEGURO DE CARRO PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA PARA O CARRO OFICIAL MODELO NOVA S10 CAB DUPLA, ANO/MODELO: 2017/2018 PLACA PNH-4124 DO GAB [...]
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6.021,97 |
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EMPENHO: 17020002 - DATA: 17/02/2025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO DERIVADOS DE PETRÓLRO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA SER UTILIZADO EM VEICULO MICROÔNIBUS DE PLA [...]
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329,00 |
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EMPENHO: 17020003 - DATA: 17/02/2025
GRAFICA INOVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. PARA Á UNIDADE ESCOLAR GABRIEL DINIZ POR OCASIÃO DAS160 PROVAS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 9° ANO, 38 PROVAS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 8° [...]
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367,50 |
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EMPENHO: 17020004 - DATA: 17/02/2025
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FRANCISCO SÁ,DE Nº 658 BAIRRO CENTRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTE [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 14020001 - DATA: 14/02/2025
IMPERIUM TECH
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA - PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOK NOVO, INSTA [...]
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850,00 |
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EMPENHO: 14020002 - DATA: 14/02/2025
IMPERIUM TECH
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COMO: INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO E [...]
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850,00 |
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EMPENHO: 14020003 - DATA: 14/02/2025
JANE FAZ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS ASEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE UM TREM ACRÍLICO E PLACAS, CONTENDO INFORMAÇÕES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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344,41 |
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EMPENHO: 14020004 - DATA: 14/02/2025
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E VISITANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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369,00 |
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EMPENHO: 13020001 - DATA: 13/02/2025
JANE FAZ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOD SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCA [...]
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1.492,76 |
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EMPENHO: 13020002 - DATA: 13/02/2025
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DESTINADA Á ATORES MUNICIPAIS, QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NACIONAL DE [...]
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40,00 |
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EMPENHO: 13020003 - DATA: 13/02/2025
UENIA DA SILVA BRITO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DESTINADA Á ATORES MUNICIPAIS, QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NACIONAL DE [...]
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40,00 |
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EMPENHO: 13020004 - DATA: 13/02/2025
IMPERIUM TECH
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS, CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IM [...]
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1.230,00 |
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EMPENHO: 13020005 - DATA: 13/02/2025
IMPERIUM TECH
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS,CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE, INSTALAÇÃO E ATUA [...]
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1.450,00 |
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EMPENHO: 13020006 - DATA: 13/02/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
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3.090,00 |
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EMPENHO: 13020007 - DATA: 13/02/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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3.090,00 |
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EMPENHO: 13020008 - DATA: 13/02/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
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5.930,00 |
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EMPENHO: 13020009 - DATA: 13/02/2025
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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15.326,00 |
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EMPENHO: 13020010 - DATA: 13/02/2025
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
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15.326,00 |
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EMPENHO: 13020011 - DATA: 13/02/2025
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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41.268,00 |
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EMPENHO: 13020012 - DATA: 13/02/2025
GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM INMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CELSO DE MOURA TEXEIRA DE Nº 96.BAIRRO DE FATIMA DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SEC [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 13020013 - DATA: 13/02/2025
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A [...]
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1.408,26 |
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EMPENHO: 12020001 - DATA: 12/02/2025
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA, PRAÇA NILO VIANA DINIZ E PRAÇA ZERO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
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720,00 |
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EMPENHO: 11020001 - DATA: 11/02/2025
LETICIA TORRES LIMA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA PPI MEDICAMENTOS 20 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 11020002 - DATA: 11/02/2025
ANTONIA ISLA CARVALHO TEIXEIRA CAVALCANTE
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA PPI MEDICAMENTOS 20 [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 11020003 - DATA: 11/02/2025
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE COLETA DE PAAF PAROTIDA DIREITA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE: ISRAEL PAREIRA SILVA PORTADOR DO CPF: 610.337.693-98, O [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 11020004 - DATA: 11/02/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AD [...]
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2.488,90 |
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EMPENHO: 11020005 - DATA: 11/02/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HO [...]
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2.488,90 |
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EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2025
JR GRÁFICA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS AUTOCOPIATIVOS PARA ATUALIZAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE EMITIR O CONTROLE INTERIO DA MANUTENÇ [...]
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916,50 |
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