lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010056 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010056
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.200,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.062 - GESTAO DO SERVICO PROTECAO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - P
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/02/2024 2024 63,10
17/01/2024 2024 127,58
07/02/2024 2024 127,54
05/03/2024 2024 86,74
21/03/2024 2024 128,03
05/04/2024 2024 125,25
02/05/2024 2024 128,17
06/05/2024 2024 118,18
06/05/2024 2024 57,10
Quantidade: 9 Valor total: 961,69

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/01/2024 17010013 2024 127,58
08/02/2024 08020012 2024 127,54
15/02/2024 15020001 2024 63,10
08/03/2024 08030090 2024 86,74
21/03/2024 21030002 2024 128,03
05/04/2024 05040018 2024 125,25
03/05/2024 03050024 2024 128,17
07/05/2024 07050025 2024 57,10
07/05/2024 07050027 2024 118,18
Quantidade: 9 Valor total: 961,69
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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