lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 19020015 - DATA: 19/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19020015
Data: 19/02/2024
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: CEDRO DIESEL LTDA - EPP
CNPJ do fornecedor: 03.445.908/0001-05
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 3011.01/2023-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.061 - GESTAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/03/2024 6466 2024 667,68
20/03/2024 6527 2024 863,10
03/04/2024 6571 2024 438,05
17/04/2024 6617 2024 708,29
03/05/2024 6689 2024 461,68
16/05/2024 6740 2024 640,85
03/06/2024 6771 2024 436,69
17/06/2024 6857 2024 731,04
Quantidade: 8 Valor total: 4.947,38

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/03/2024 22030029 2024 863,10
05/03/2024 05030040 2024 667,68
04/04/2024 04040014 2024 438,05
18/04/2024 18040012 2024 706,29
07/05/2024 07050032 2024 461,68
20/05/2024 20050026 2024 640,85
05/06/2024 05060008 2024 436,69
19/06/2024 19060050 2024 731,04
Quantidade: 8 Valor total: 4.945,38
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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