lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010065 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010065
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.200,00
Fornecedor: ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.062 - GESTAO DO SERVICO PROTECAO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - P
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/04/2024 2024 156,21
02/04/2024 2024 183,16
15/05/2024 2024 389,34
29/05/2024 2024 248,09
29/05/2024 2024 223,20
Quantidade: 5 Valor total: 1.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/04/2024 03040014 2024 183,16
03/04/2024 03040015 2024 156,21
20/05/2024 20050019 2024 389,34
29/05/2024 29050058 2024 248,09
29/05/2024 29050060 2024 223,20
Quantidade: 5 Valor total: 1.200,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito