lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010057 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010057
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.200,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.061 - GESTAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/01/2024 2024 40,20
17/01/2024 2024 127,58
15/02/2024 2024 200,65
11/03/2024 2024 40,20
21/03/2024 2024 128,04
05/04/2024 2024 125,25
10/04/2024 2024 40,20
02/05/2024 2024 128,17
15/05/2024 2024 341,95
19/06/2024 2024 27,76
Quantidade: 10 Valor total: 1.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/01/2024 12010028 2024 40,20
17/01/2024 17010014 2024 127,58
15/02/2024 15020008 2024 200,65
21/03/2024 21030001 2024 128,04
05/04/2024 05040016 2024 125,25
10/04/2024 10040013 2024 40,20
03/05/2024 03050022 2024 128,17
20/05/2024 20050021 2024 341,95
06/06/2024 06060032 2024 40,20
19/06/2024 19060040 2024 27,76
Quantidade: 10 Valor total: 1.200,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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