lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010054 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010054
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS"
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.062 - GESTAO DO SERVICO PROTECAO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - P
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 4.448,30
31/01/2024 2024 1.412,00
29/02/2024 2024 4.448,30
29/02/2024 2024 1.412,00
28/03/2024 2024 4.448,30
30/04/2024 2024 4.653,82
30/04/2024 2024 1.412,00
29/05/2024 2024 1.412,00
29/05/2024 2024 4.653,82
Quantidade: 9 Valor total: 28.300,54

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2024 31010142 2024 4.448,30
31/01/2024 31010143 2024 1.412,00
29/02/2024 29020179 2024 4.448,30
29/02/2024 29020180 2024 1.412,00
28/03/2024 28030149 2024 4.448,30
30/04/2024 30040174 2024 4.653,82
30/04/2024 30040175 2024 1.412,00
29/05/2024 29050228 2024 1.412,00
29/05/2024 29050229 2024 4.653,82
Quantidade: 9 Valor total: 28.300,54
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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