lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 95.299.384,78

Total liquidado

R$ 62.011.297,56

Total pago

R$ 60.107.627,55

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11307 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 17/07/2026 - 16:52:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/05/2026 18030009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°8435
PAGO 14.286,58
28/05/2026 15010007
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS [...]
LIQUIDADO 6.875,00
28/05/2026 14040013
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1100
PAGO 28.449,58
28/05/2026 12050010
PIT STOP 2000
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 107
PAGO 262,50
28/05/2026 12050008
PIT STOP 2000
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 102
PAGO 42,00
28/05/2026 11050012
GRAFICA INOVA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE C [...]
PAGO 530,40
28/05/2026 11050010
GRAFICA INOVA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS GRÁFICOS TAIS COMO: RECEITUÁRIO AMARELO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
PAGO 101,80
28/05/2026 11050003
GRAFICA INOVA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE C [...]
PAGO 270,64
28/05/2026 06050013
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 16 LANCHES (MANHÃ, DIA 18/05 ) PARA FORMAÇÃO GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CENTRO DE FORMAÇÃO , E 20 LANCHES (TARDE) PAR [...]
LIQUIDADO 2.245,95
28/05/2026 06040043
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIANTE DA NECESSIDADE DE AUXÍLIO E CONSULTORIA, BEM COMO ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊN [...]
LIQUIDADO 6.875,00
28/05/2026 06040033
PROLIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA REDE ASSISTENCIAL VINCULAADA AO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) , MEDIANTE REMUN [...]
PAGO 4.148,61
28/05/2026 06040016
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
PAGO 2.158,80
28/05/2026 06040015
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
PAGO 853,20
28/05/2026 06040014
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
PAGO 744,80
28/05/2026 06040010
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
PAGO 560,00
28/05/2026 05010225
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5209337
PAGO 1.890,00
28/05/2026 05010225
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRET [...]
LIQUIDADO 1.890,00
28/05/2026 05010167
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 26,89
28/05/2026 05010116
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS DO ENSINO MUNICIPAL. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 889,63
28/05/2026 05010109
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 397,06
28/05/2026 05010051
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 49,35
28/05/2026 05010049
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 588,24
28/05/2026 05010049
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 588,24
28/05/2026 05010048
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
PAGO 1.308,71
28/05/2026 05010048
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO EM PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.308,71
28/05/2026 04050046
MEI LUIZ FELIPE LIMA DOS SANTOS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8
PAGO 1.518,00
28/05/2026 04050003
GRAFICA INOVA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE C [...]
PAGO 509,00
28/05/2026 04050002
GRAFICA INOVA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 47
PAGO 22,19
28/05/2026 04050002
GRAFICA INOVA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 22,19
28/05/2026 02030040
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , PARA A REALIZAÇÃO DE XAMES NA REDE ASSISTENCIAL VINCULAADA AO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) , MEDIANTE REMUNE [...]
PAGO 28.931,17
28/05/2026 02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2,87
28/05/2026 02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2,87
28/05/2026 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
PAGO 53,08
28/05/2026 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
PAGO 26,54
28/05/2026 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 26,54
28/05/2026 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 53,08
28/05/2026 01040019
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 10.400,00
27/05/2026 30040016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
PAGO 4.449,65
27/05/2026 30040016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS PUBLICOS ( BP RAIO), JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUINICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 4.449,65
27/05/2026 29040011
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
LIQUIDADO 2.823,70
27/05/2026 29040010
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
LIQUIDADO 2.491,50
27/05/2026 29040009
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
LIQUIDADO 8.305,00
27/05/2026 27050014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CEARÁ JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO
PAGO 3.573,78
27/05/2026 27050014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CEARÁ JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 3.573,78
27/05/2026 27050014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CEARÁ JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO
EMPENHADO 3.573,78
27/05/2026 27050013
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
EMPENHADO 97.480,25
27/05/2026 27050012
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
EMPENHADO 26.038,29
27/05/2026 27050011
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES [...]
EMPENHADO 39.513,08
27/05/2026 27050010
YBP COMERCIAL LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORMÁTICA, MECÂNICA E CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE CEDRO/CE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, JUNTO [...]
EMPENHADO 132.638,50
27/05/2026 27050009
YBP COMERCIAL LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORMÁTICA, MECÂNICA E CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE CEDRO/CE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, JUNTO [...]
EMPENHADO 1.220,32
27/05/2026 27050008
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORMÁTICA, MECÂNICA E CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE CEDRO/CE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, JUNTO [...]
EMPENHADO 50.877,35
27/05/2026 27050007
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE C [...]
LIQUIDADO 2.500,00
27/05/2026 27050007
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE C [...]
EMPENHADO 12.500,00
27/05/2026 27050006
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR NO ?PAINEL INTEGRADO: TELESSAÚDE E LETRAMENTO EM SAÚDE DIGITAL ? POTE [...]
LIQUIDADO 200,00
27/05/2026 27050006
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR NO ?PAINEL INTEGRADO: TELESSAÚDE E LETRAMENTO EM SAÚDE DIGITAL ? POTE [...]
EMPENHADO 200,00
27/05/2026 27050005
GRAFICA INOVA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM POR FINALIDADE JUSTIFICAR A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BONÉS PERSONALIZADOS PARA A PADRONIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EQUIPES [...]
EMPENHADO 936,00
27/05/2026 27050004
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR NO ?PAINEL INTEGRADO: TELESSAÚDE E LETRAMENTO EM SAÚDE DIGITAL ? POTE [...]
LIQUIDADO 500,00
27/05/2026 27050004
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR NO ?PAINEL INTEGRADO: TELESSAÚDE E LETRAMENTO EM SAÚDE DIGITAL ? POTE [...]
EMPENHADO 500,00
27/05/2026 27050003
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO INSTITUTO DE PERICIA FORENSE, NA [...]
LIQUIDADO 40,00
27/05/2026 27050003
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO INSTITUTO DE PERICIA FORENSE, NA [...]
EMPENHADO 40,00

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