lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 3837 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 11/04/2025 - 16:50:49
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/01/2025 02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 355,27
13/01/2025 13010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO EM LEI N°14.133/2021 [...]
LIQUIDADO 773,50
13/01/2025 13010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO EM LEI N°14.133/2021 [...]
EMPENHADO 773,50
13/01/2025 02010114
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 12,44
13/01/2025 02010114
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 12,44
13/01/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 10,40
13/01/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 10,40
13/01/2025 02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 368,89
13/01/2025 02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 232,17
13/01/2025 02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 154,80
13/01/2025 02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 43,40
10/01/2025 10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE TRANSFERENCIA
PAGO 200,00
10/01/2025 10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A TAXAS DE TRANSFERENCIA DO VEICULO EM CARTORIO.
LIQUIDADO 200,00
10/01/2025 10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A TAXAS DE TRANSFERENCIA DO VEICULO EM CARTORIO.
EMPENHADO 200,00
10/01/2025 10010004
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL /FNC
PAGO 71,38
10/01/2025 10010004
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL /FNC
LIQUIDADO 71,38
10/01/2025 10010004
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL /FNC
EMPENHADO 71,38
10/01/2025 10010003
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO A CULTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGO 261,76
10/01/2025 10010003
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO A CULTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LIQUIDADO 261,76
10/01/2025 10010003
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO A CULTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EMPENHADO 261,76
10/01/2025 10010002
CICERA VOLGA FERREIRA BARROS
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO ALVES DOS SANTOS Nº73, BAIRRO DE FATIMA , DESTINADO A FAMLIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 200,00
10/01/2025 10010002
CICERA VOLGA FERREIRA BARROS
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO ALVES DOS SANTOS Nº73, BAIRRO DE FATIMA , DESTINADO A FAMLIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 600,00
10/01/2025 10010001
ANTONIA NAZIDE FERREFRA COSTA DE MATOS ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.250,00
10/01/2025 07010002
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR
PAGO 147,92
10/01/2025 07010001
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2733
PAGO 552,00
10/01/2025 07010001
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
LIQUIDADO 552,00
10/01/2025 03010002
KALINE GONÇALVES CRISPIM
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, ACOMPNHAR FAMILIA (MÃE COM CRIANÇA )VITIMA DE VILENCIA ,NA BUSCA DE PRESERVAÇÃO A VIDA NO ABRIGO EM FOR [...]
PAGO 80,00
10/01/2025 03010001
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, ACOMPNHAR FAMILIA (MÃE COM CRIANÇA )VITIMA DE VILENCIA ,NA BUSCA DE PRESERVAÇÃO A VIDA NO ABRIGO EM FOR [...]
PAGO 80,00
10/01/2025 02010162
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS:SBT768 E ORO1B33,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 208,26
10/01/2025 02010126
MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CHAGAS DE ALCÂNTRA DE Nº131,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,JUNTO A SECRETARIA D ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO E CEDRO-CE.
LIQUIDADO 200,00
10/01/2025 02010114
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 33,18
10/01/2025 02010114
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 5.054,44
10/01/2025 02010114
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 5.054,44
10/01/2025 02010114
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 33,18
10/01/2025 02010088
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A CONEFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO
PAGO 1.375,00
10/01/2025 02010088
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A CONEFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO
LIQUIDADO 1.375,00
10/01/2025 02010087
APRECE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 2.534,00
10/01/2025 02010087
APRECE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 2.534,00
10/01/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 14,00
10/01/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 14,00
10/01/2025 02010042
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 24,00
10/01/2025 02010042
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 24,00
10/01/2025 02010037
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
PAGO 12.778,50
10/01/2025 02010037
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 12.778,50
10/01/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 0,74
10/01/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 75,12
10/01/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 13.911,28
10/01/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 13.911,28
10/01/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 75,12
10/01/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 0,74
10/01/2025 02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 372,82
10/01/2025 02010011
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
PAGO 288,72
10/01/2025 02010011
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
LIQUIDADO 288,72
10/01/2025 02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 43,40
10/01/2025 02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 43,40
10/01/2025 02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 77.480,33
10/01/2025 02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 77.480,33
09/01/2025 09010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1912.02/2024-03, [...]
LIQUIDADO 276,00
09/01/2025 09010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1912.02/2024-03, [...]
EMPENHADO 276,00
09/01/2025 09010004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO N°0801.0 [...]
LIQUIDADO 1.057,00

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