lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 115.162.042,47
Total liquidado R$ 81.860.150,18
Total pago R$ 79.429.471,50
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 14755 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 04/09/2026 - 16:43:13
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/05/2026 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
PAGO 26,54
28/05/2026 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
PAGO 53,08
28/05/2026 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 53,08
28/05/2026 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 26,54
28/05/2026 01040019
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 10.400,00
27/05/2026 30040016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
PAGO 4.449,65
27/05/2026 30040016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS PUBLICOS ( BP RAIO), JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUINICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 4.449,65
27/05/2026 29040011
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
LIQUIDADO 2.823,70
27/05/2026 29040010
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
LIQUIDADO 2.491,50
27/05/2026 29040009
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
LIQUIDADO 8.305,00
27/05/2026 27050014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CEARÁ JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO
PAGO 3.573,78
27/05/2026 27050014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CEARÁ JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 3.573,78
27/05/2026 27050014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CEARÁ JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO
EMPENHADO 3.573,78
27/05/2026 27050013
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
EMPENHADO 97.480,25
27/05/2026 27050012
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
EMPENHADO 26.038,29
27/05/2026 27050011
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES [...]
EMPENHADO 39.513,08
27/05/2026 27050010
YBP COMERCIAL LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORMÁTICA, MECÂNICA E CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE CEDRO/CE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, JUNTO [...]
EMPENHADO 132.638,50
27/05/2026 27050009
YBP COMERCIAL LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORMÁTICA, MECÂNICA E CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE CEDRO/CE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, JUNTO [...]
EMPENHADO 1.220,32
27/05/2026 27050008
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORMÁTICA, MECÂNICA E CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE CEDRO/CE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, JUNTO [...]
EMPENHADO 50.877,35
27/05/2026 27050007
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE C [...]
LIQUIDADO 2.500,00
27/05/2026 27050007
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE C [...]
EMPENHADO 12.500,00
27/05/2026 27050006
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR NO ?PAINEL INTEGRADO: TELESSAÚDE E LETRAMENTO EM SAÚDE DIGITAL ? POTE [...]
LIQUIDADO 200,00
27/05/2026 27050006
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR NO ?PAINEL INTEGRADO: TELESSAÚDE E LETRAMENTO EM SAÚDE DIGITAL ? POTE [...]
EMPENHADO 200,00
27/05/2026 27050005
GRAFICA INOVA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM POR FINALIDADE JUSTIFICAR A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BONÉS PERSONALIZADOS PARA A PADRONIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EQUIPES [...]
EMPENHADO 936,00
27/05/2026 27050004
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR NO ?PAINEL INTEGRADO: TELESSAÚDE E LETRAMENTO EM SAÚDE DIGITAL ? POTE [...]
LIQUIDADO 500,00
27/05/2026 27050004
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR NO ?PAINEL INTEGRADO: TELESSAÚDE E LETRAMENTO EM SAÚDE DIGITAL ? POTE [...]
EMPENHADO 500,00
27/05/2026 27050003
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO INSTITUTO DE PERICIA FORENSE, NA [...]
LIQUIDADO 40,00
27/05/2026 27050003
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO INSTITUTO DE PERICIA FORENSE, NA [...]
EMPENHADO 40,00
27/05/2026 27050002
GRAFICA INOVA LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS DE: 25 ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO (APOSTILAS) REFERENTES AO PROJETO "CAMINHAR'' DAS TURMAS DO 6° AO 9° ANO DIA 29 DE MAIO DE [...]
EMPENHADO 70,25
27/05/2026 27050001
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
PAGO 60,00
27/05/2026 27050001
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO POPULAR EM DIREITOS DAS MULHERES [...]
LIQUIDADO 60,00
27/05/2026 27050001
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO POPULAR EM DIREITOS DAS MULHERES [...]
EMPENHADO 60,00
27/05/2026 26010005
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
PAGO 1.360,00
27/05/2026 26010005
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 1.360,00
27/05/2026 23040013
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA SEDE DA EDUCAÇÃO, CSU E ALMOXARIFADOS DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.259,20
27/05/2026 23040013
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA SEDE DA EDUCAÇÃO, CSU E ALMOXARIFADOS DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 5.036,80
27/05/2026 23040012
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.259,20
27/05/2026 23040012
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 7.555,20
27/05/2026 23030021
UNO VÍDEO PRODUÇÕES LTDA (UNOPRODUÇÕES)
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2113
PAGO 20.000,00
27/05/2026 21050016
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
LIQUIDADO 706,50
27/05/2026 21050015
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
LIQUIDADO 1.177,50
27/05/2026 21050014
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
LIQUIDADO 3.768,00
27/05/2026 21050001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEER BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E DECORAÇÃO DE ES [...]
LIQUIDADO 1.245,00
27/05/2026 20010006
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS SECRETARIAS DO MUNICIPI [...]
LIQUIDADO 10.400,00
27/05/2026 19050002
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 472
PAGO 239,20
27/05/2026 13050014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.320,00
27/05/2026 12050018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS REO-8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 7.020,45
27/05/2026 12050012
PIT STOP 2000
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 105
PAGO 262,50
27/05/2026 12050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 220,00
27/05/2026 11050012
GRAFICA INOVA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE C [...]
LIQUIDADO 530,40
27/05/2026 11050011
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, HIDRAÚLICO E CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
LIQUIDADO 3.144,42
27/05/2026 11050010
GRAFICA INOVA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS GRÁFICOS TAIS COMO: RECEITUÁRIO AMARELO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
LIQUIDADO 101,80
27/05/2026 11050003
GRAFICA INOVA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE C [...]
LIQUIDADO 270,64
27/05/2026 10040012
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
PAGO 750,00
27/05/2026 08050012
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 99
PAGO 6.194,06
27/05/2026 08050012
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 99
PAGO 30.000,00
27/05/2026 07050006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE ENSINO INFANTIL FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ADEQUADA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES ESCOLARES, PROPORCIONANDO C [...]
LIQUIDADO 2.565,00
27/05/2026 07050003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ÁS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 175,00
27/05/2026 07050003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ÁS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 12.449,00
27/05/2026 06050014
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, PARA REALIZAÇÃO DAS FORMAÇÕES DE CIÊNCIAS HUMANAS (MANHÃ, 7H, 20 LANCHES) E MATEMÁTICA PARA O 8° E 9° (TARDE, 13:30H, 20 LANCHES) DIA 26 DE [...]
LIQUIDADO 558,00

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