| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,54 |
|
| 28/05/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
53,08 |
|
| 28/05/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 28/05/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 28/05/2026 |
01040019
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
10.400,00 |
|
| 27/05/2026 |
30040016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
4.449,65 |
|
| 27/05/2026 |
30040016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS PUBLICOS ( BP RAIO), JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUINICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
4.449,65 |
|
| 27/05/2026 |
29040011
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
2.823,70 |
|
| 27/05/2026 |
29040010
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
2.491,50 |
|
| 27/05/2026 |
29040009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
8.305,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CEARÁ JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3.573,78 |
|
| 27/05/2026 |
27050014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CEARÁ JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
3.573,78 |
|
| 27/05/2026 |
27050014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CEARÁ JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
3.573,78 |
|
| 27/05/2026 |
27050013
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
97.480,25 |
|
| 27/05/2026 |
27050012
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
26.038,29 |
|
| 27/05/2026 |
27050011
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
39.513,08 |
|
| 27/05/2026 |
27050010
YBP COMERCIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORMÁTICA, MECÂNICA E CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE CEDRO/CE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
132.638,50 |
|
| 27/05/2026 |
27050009
YBP COMERCIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORMÁTICA, MECÂNICA E CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE CEDRO/CE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
1.220,32 |
|
| 27/05/2026 |
27050008
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORMÁTICA, MECÂNICA E CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE CEDRO/CE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
50.877,35 |
|
| 27/05/2026 |
27050007
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE C [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050007
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE C [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050006
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR NO ?PAINEL INTEGRADO: TELESSAÚDE E LETRAMENTO EM SAÚDE DIGITAL ? POTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050006
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR NO ?PAINEL INTEGRADO: TELESSAÚDE E LETRAMENTO EM SAÚDE DIGITAL ? POTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050005
GRAFICA INOVA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM POR FINALIDADE JUSTIFICAR A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BONÉS PERSONALIZADOS PARA A PADRONIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EQUIPES [...]
|
EMPENHADO |
936,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050004
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR NO ?PAINEL INTEGRADO: TELESSAÚDE E LETRAMENTO EM SAÚDE DIGITAL ? POTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050004
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR NO ?PAINEL INTEGRADO: TELESSAÚDE E LETRAMENTO EM SAÚDE DIGITAL ? POTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050003
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO INSTITUTO DE PERICIA FORENSE, NA [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050003
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO INSTITUTO DE PERICIA FORENSE, NA [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050002
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS DE: 25 ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO (APOSTILAS) REFERENTES AO PROJETO "CAMINHAR'' DAS TURMAS DO 6° AO 9° ANO DIA 29 DE MAIO DE [...]
|
EMPENHADO |
70,25 |
|
| 27/05/2026 |
27050001
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
60,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050001
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO POPULAR EM DIREITOS DAS MULHERES [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050001
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO POPULAR EM DIREITOS DAS MULHERES [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 27/05/2026 |
26010005
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 27/05/2026 |
26010005
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 27/05/2026 |
23040013
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA SEDE DA EDUCAÇÃO, CSU E ALMOXARIFADOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.259,20 |
|
| 27/05/2026 |
23040013
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA SEDE DA EDUCAÇÃO, CSU E ALMOXARIFADOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.036,80 |
|
| 27/05/2026 |
23040012
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.259,20 |
|
| 27/05/2026 |
23040012
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.555,20 |
|
| 27/05/2026 |
23030021
UNO VÍDEO PRODUÇÕES LTDA (UNOPRODUÇÕES)
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2113
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 27/05/2026 |
21050016
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
706,50 |
|
| 27/05/2026 |
21050015
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
1.177,50 |
|
| 27/05/2026 |
21050014
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
3.768,00 |
|
| 27/05/2026 |
21050001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEER BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E DECORAÇÃO DE ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.245,00 |
|
| 27/05/2026 |
20010006
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS SECRETARIAS DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
10.400,00 |
|
| 27/05/2026 |
19050002
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 472
|
PAGO |
239,20 |
|
| 27/05/2026 |
13050014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 27/05/2026 |
12050018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS REO-8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.020,45 |
|
| 27/05/2026 |
12050012
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 105
|
PAGO |
262,50 |
|
| 27/05/2026 |
12050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 27/05/2026 |
11050012
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
530,40 |
|
| 27/05/2026 |
11050011
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, HIDRAÚLICO E CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
|
LIQUIDADO |
3.144,42 |
|
| 27/05/2026 |
11050010
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS GRÁFICOS TAIS COMO: RECEITUÁRIO AMARELO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
101,80 |
|
| 27/05/2026 |
11050003
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
270,64 |
|
| 27/05/2026 |
10040012
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
750,00 |
|
| 27/05/2026 |
08050012
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 99
|
PAGO |
6.194,06 |
|
| 27/05/2026 |
08050012
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 99
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 27/05/2026 |
07050006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE ENSINO INFANTIL FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ADEQUADA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES ESCOLARES, PROPORCIONANDO C [...]
|
LIQUIDADO |
2.565,00 |
|
| 27/05/2026 |
07050003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ÁS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 27/05/2026 |
07050003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ÁS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12.449,00 |
|
| 27/05/2026 |
06050014
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, PARA REALIZAÇÃO DAS FORMAÇÕES DE CIÊNCIAS HUMANAS (MANHÃ, 7H, 20 LANCHES) E MATEMÁTICA PARA O 8° E 9° (TARDE, 13:30H, 20 LANCHES) DIA 26 DE [...]
|
LIQUIDADO |
558,00 |
|