lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 115.162.042,47
Total liquidado R$ 81.860.150,18
Total pago R$ 79.429.471,50
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 14755 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 04/09/2026 - 16:43:13
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/05/2026 02030033
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 648,40
29/05/2026 02030033
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 648,40
29/05/2026 02030027
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.729,06
29/05/2026 02030027
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.729,06
29/05/2026 02030026
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.621,00
29/05/2026 02030026
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.621,00
29/05/2026 02030020
MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRE [...]
PAGO 1.260,00
29/05/2026 02030003
MEI RAFAEL DA SILVA SOUZA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12
PAGO 3.500,00
29/05/2026 02030003
MEI RAFAEL DA SILVA SOUZA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SEVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE UMA TONELADA COMO APOIO LOGÍSTICO AOS SERVIDORES E BENEF [...]
LIQUIDADO 3.500,00
29/05/2026 02010024
CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JU [...]
PAGO 6.325,00
29/05/2026 02010024
CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JU [...]
LIQUIDADO 6.325,00
29/05/2026 02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2,87
29/05/2026 02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2,87
29/05/2026 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
PAGO 599,77
29/05/2026 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 599,77
29/05/2026 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.048,77
29/05/2026 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.048,77
29/05/2026 01040034
MARIA FRANCILEUDA PEREIRA VIEIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ DE Nº 78,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRATARIA DE [...]
LIQUIDADO 200,00
29/05/2026 01040027
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 108.714,93
29/05/2026 01040027
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 108.714,93
29/05/2026 01040026
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 17.503,60
29/05/2026 01040026
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 17.503,60
29/05/2026 01040022
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8423
PAGO 700,00
29/05/2026 01040022
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-C [...]
LIQUIDADO 700,00
29/05/2026 01040019
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 5395.
PAGO 10.400,00
29/05/2026 01040009
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VEREADOR JOSÉ GONÇALVES VIANA, 88, BAIRRO FÁTIMA, CEDRO - CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, ATRA [...]
PAGO 2.000,00
29/05/2026 01040002
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA [...]
PAGO 8.200,00
28/05/2026 30040008
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
PAGO 1.340,00
28/05/2026 30040007
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
PAGO 1.608,00
28/05/2026 29040014
R. RODRIGUES DOS SANTOS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
PAGO 150,00
28/05/2026 29040014
R. RODRIGUES DOS SANTOS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
PAGO 4.080,90
28/05/2026 29040013
R. RODRIGUES DOS SANTOS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
PAGO 2.805,60
28/05/2026 29040012
R. RODRIGUES DOS SANTOS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
PAGO 19.423,60
28/05/2026 29040011
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
PAGO 5.100,00
28/05/2026 29040011
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
PAGO 3.360,90
28/05/2026 29040010
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
PAGO 4.500,00
28/05/2026 29040010
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
PAGO 2.965,50
28/05/2026 29040009
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
PAGO 18.000,00
28/05/2026 29040009
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
PAGO 7.908,00
28/05/2026 29040009
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
PAGO 21.316,00
28/05/2026 29040008
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
PAGO 2.240,00
28/05/2026 29040007
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
PAGO 1.187,00
28/05/2026 29040006
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
PAGO 6.258,90
28/05/2026 29040005
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
PAGO 1.187,00
28/05/2026 29040004
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
PAGO 10.720,00
28/05/2026 28050012
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
EMPENHADO 1.537,00
28/05/2026 28050011
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AACESSO REMOTO VIA INTERNET DOS USUARIOS AOS SISTEMAS HOSPEDADOS NO SERVIÇO DE ARQUIVOS DO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO AO [...]
EMPENHADO 1.800,00
28/05/2026 28050010
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
EMPENHADO 6.258,90
28/05/2026 28050009
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
EMPENHADO 1.537,00
28/05/2026 28050008
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
EMPENHADO 658,80
28/05/2026 28050007
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
EMPENHADO 817,20
28/05/2026 28050006
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
EMPENHADO 2.604,16
28/05/2026 28050005
DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 2 (DOIS) SEMÁFOROS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, INCLUINDO INSPEÇÃO, REPARO, S [...]
EMPENHADO 5.910,00
28/05/2026 28050004
JBL ALIMENTOS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA PARTICIPANTES DO EVENTO CICLO SESC CEDRO 2026, QUE ACONTECERÁ DIA 31 DE MAIO, COM LARGADA NA PRAÇA DA MATRIZ, ÁS 06H00 E CHEGADA NO CSU DE CEDRO-CE. FAZ [...]
EMPENHADO 460,30
28/05/2026 28050003
EVENTTUS COMUNICACAO LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PONTOS RELEVANTES EM REVISTA, PARA GARANTIR A TRANSPARENCIA ATIVA, A VALIDADE JURIDICA DE ATOS LEGAIS E A AMPLA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO [...]
EMPENHADO 5.000,00
28/05/2026 28050002
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO A [...]
LIQUIDADO 20.000,00
28/05/2026 28050002
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO A [...]
EMPENHADO 60.000,00
28/05/2026 28050001
PEDRO KAIQUE SEVERO SILVA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1
PAGO 1.800,00
28/05/2026 28050001
PEDRO KAIQUE SEVERO SILVA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
LIQUIDADO 1.800,00
28/05/2026 28050001
PEDRO KAIQUE SEVERO SILVA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
EMPENHADO 14.400,00

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