| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2025 |
16090008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES [...]
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EMPENHADO |
4.221,12 |
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| 16/09/2025 |
16090007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MRCÂNICOS, ELETRICOS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
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EMPENHADO |
560,00 |
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| 16/09/2025 |
16090006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
O FORNECIMENTO DE LANCHES SIMPLES PARA SER SERVIDO APROXIMADAMENTE 30 PESSOAS NO DIA 17/09/2025, DURANTE A REUNIÃO DE ' FORTALECIMENTO DO TURISMO" NO SALÃO PAROQUIAL DE CEDRO-CE, S [...]
|
EMPENHADO |
418,50 |
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| 16/09/2025 |
16090005
PLACPLAC IND. DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE NOVA PLACA PARA O CARRO OFICIAL, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE CEDRO-CE, DEVIDO A RESTRIÇÃO JUNTO AO ORGÃO DO DETRAN,
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EMPENHADO |
280,00 |
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| 16/09/2025 |
16090004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
5.123,73 |
|
| 16/09/2025 |
16090004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
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| 16/09/2025 |
16090003
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE 2025, COM O TEMA: ACOLHIMENTO DE CRIAN [...]
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LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090003
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE 2025, COM O TEMA: ACOLHIMENTO DE CRIAN [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
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| 16/09/2025 |
16090002
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA JORNADA D [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
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| 16/09/2025 |
16090002
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA JORNADA D [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
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| 16/09/2025 |
16090001
ISABELE FERREIRA SOARES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE 2025, COM O TEMA: ACOLHIMENTO DE CRIAN [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
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| 16/09/2025 |
16090001
ISABELE FERREIRA SOARES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE 2025, COM O TEMA: ACOLHIMENTO DE CRIAN [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
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| 16/09/2025 |
15090032
NADIA KELLY PEREIRA DE SOUSA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 16/09/2025 |
14070005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
PAGO |
10.688,09 |
|
| 16/09/2025 |
14070005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
PAGO |
67.560,60 |
|
| 16/09/2025 |
12090003
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAME DESTINADOS. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
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| 16/09/2025 |
10090017
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFRTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
2.002,50 |
|
| 16/09/2025 |
08090016
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA MAIS REMEDIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
18.936,31 |
|
| 16/09/2025 |
08090015
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA MAIS REMEDIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
18.215,78 |
|
| 16/09/2025 |
08090014
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA MAIS REMEDIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
3.654,93 |
|
| 16/09/2025 |
07070002
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
438,22 |
|
| 16/09/2025 |
06080011
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
17.700,00 |
|
| 16/09/2025 |
02090014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 163
|
PAGO |
1.552,00 |
|
| 16/09/2025 |
02090007
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
2.787,00 |
|
| 16/09/2025 |
02090006
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
2.787,00 |
|
| 16/09/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
91,84 |
|
| 16/09/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
91,84 |
|
| 16/09/2025 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
465,42 |
|
| 16/09/2025 |
01090043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010007.
|
LIQUIDADO |
214,13 |
|
| 16/09/2025 |
01090042
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
LIQUIDADO |
11.503,72 |
|
| 16/09/2025 |
01090014
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010097
|
PAGO |
13,08 |
|
| 16/09/2025 |
01090014
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010097
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 15/09/2025 |
29080027
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 15/09/2025 |
29080025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 15/09/2025 |
29080024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.870,00 |
|
| 15/09/2025 |
29080022
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 15/09/2025 |
29080019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 15/09/2025 |
29080018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1967
|
PAGO |
192,00 |
|
| 15/09/2025 |
29080018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 15/09/2025 |
29080017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.870,00 |
|
| 15/09/2025 |
29080015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
576,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090045
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
EMPENHADO |
12.901,30 |
|
| 15/09/2025 |
15090044
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE POR OCASIÃO DO ENCONTRO DA UNDIME. QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025 EM CEDRO, CONTANDO COM Á PR [...]
|
EMPENHADO |
6.986,25 |
|
| 15/09/2025 |
15090043
JOSÉ IROMAR DA SILVA DUARTE
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DUARTE SOBRINHO DE Nº 13,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090042
M E CORREIA CAMPOS VIDROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DOS KITS MOTOR E CREMALHEIRA PARA OS PORTÕES ELETRONICOS DA BASE DO BATALHÃO DE POLICIAMENTO DE RONDAS E AÇÕES INTENSIVAS E OSTENSIVAS ( BPRAIO)
|
EMPENHADO |
1.460,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090041
GLESSY AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE JUSTIFICATIVA TEM COMO OBJETIVO FUNDAMENTAR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O USUÁRIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RUA, CON [...]
|
EMPENHADO |
288,77 |
|
| 15/09/2025 |
15090040
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM COMO FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE ALMOÇO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS DEMANDAS E ATIVIDADES QUE SERÃO APR [...]
|
EMPENHADO |
1.134,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090039
FRANCISCA VANILZA DA SILVA GONCALVES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090039
FRANCISCA VANILZA DA SILVA GONCALVES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090039
FRANCISCA VANILZA DA SILVA GONCALVES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090038
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090038
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090038
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090037
TEREZA DE MATOS PINHEIRO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090037
TEREZA DE MATOS PINHEIRO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090037
TEREZA DE MATOS PINHEIRO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090036
REGINALDA SILVA MIRANDA DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090036
REGINALDA SILVA MIRANDA DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090036
REGINALDA SILVA MIRANDA DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090035
ROBERVANIA DE OLIVEIRA BARROS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|