lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18279 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 12/12/2025 - 14:43:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
16/09/2025 16090008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES [...]
EMPENHADO 4.221,12
16/09/2025 16090007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MRCÂNICOS, ELETRICOS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
EMPENHADO 560,00
16/09/2025 16090006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
O FORNECIMENTO DE LANCHES SIMPLES PARA SER SERVIDO APROXIMADAMENTE 30 PESSOAS NO DIA 17/09/2025, DURANTE A REUNIÃO DE ' FORTALECIMENTO DO TURISMO" NO SALÃO PAROQUIAL DE CEDRO-CE, S [...]
EMPENHADO 418,50
16/09/2025 16090005
PLACPLAC IND. DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE NOVA PLACA PARA O CARRO OFICIAL, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE CEDRO-CE, DEVIDO A RESTRIÇÃO JUNTO AO ORGÃO DO DETRAN,
EMPENHADO 280,00
16/09/2025 16090004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 5.123,73
16/09/2025 16090004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 80.000,00
16/09/2025 16090003
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE 2025, COM O TEMA: ACOLHIMENTO DE CRIAN [...]
LIQUIDADO 40,00
16/09/2025 16090003
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE 2025, COM O TEMA: ACOLHIMENTO DE CRIAN [...]
EMPENHADO 40,00
16/09/2025 16090002
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA JORNADA D [...]
LIQUIDADO 40,00
16/09/2025 16090002
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA JORNADA D [...]
EMPENHADO 40,00
16/09/2025 16090001
ISABELE FERREIRA SOARES
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE 2025, COM O TEMA: ACOLHIMENTO DE CRIAN [...]
LIQUIDADO 40,00
16/09/2025 16090001
ISABELE FERREIRA SOARES
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE 2025, COM O TEMA: ACOLHIMENTO DE CRIAN [...]
EMPENHADO 40,00
16/09/2025 15090032
NADIA KELLY PEREIRA DE SOUSA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
PAGO 80,00
16/09/2025 14070005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
PAGO 10.688,09
16/09/2025 14070005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
PAGO 67.560,60
16/09/2025 12090003
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAME DESTINADOS. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 8.400,00
16/09/2025 10090017
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFRTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER [...]
LIQUIDADO 2.002,50
16/09/2025 08090016
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA MAIS REMEDIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 18.936,31
16/09/2025 08090015
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA MAIS REMEDIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
LIQUIDADO 18.215,78
16/09/2025 08090014
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA MAIS REMEDIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
LIQUIDADO 3.654,93
16/09/2025 07070002
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 438,22
16/09/2025 06080011
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 17.700,00
16/09/2025 02090014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 163
PAGO 1.552,00
16/09/2025 02090007
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
PAGO 2.787,00
16/09/2025 02090006
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
PAGO 2.787,00
16/09/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 91,84
16/09/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 91,84
16/09/2025 02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 465,42
16/09/2025 01090043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010007.
LIQUIDADO 214,13
16/09/2025 01090042
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
LIQUIDADO 11.503,72
16/09/2025 01090014
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010097
PAGO 13,08
16/09/2025 01090014
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010097
LIQUIDADO 13,08
15/09/2025 29080027
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 990,00
15/09/2025 29080025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 220,00
15/09/2025 29080024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 1.870,00
15/09/2025 29080022
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 1.760,00
15/09/2025 29080019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 660,00
15/09/2025 29080018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1967
PAGO 192,00
15/09/2025 29080018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 1.100,00
15/09/2025 29080017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 1.870,00
15/09/2025 29080015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 576,00
15/09/2025 15090045
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
EMPENHADO 12.901,30
15/09/2025 15090044
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE POR OCASIÃO DO ENCONTRO DA UNDIME. QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025 EM CEDRO, CONTANDO COM Á PR [...]
EMPENHADO 6.986,25
15/09/2025 15090043
JOSÉ IROMAR DA SILVA DUARTE
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DUARTE SOBRINHO DE Nº 13,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETA [...]
EMPENHADO 600,00
15/09/2025 15090042
M E CORREIA CAMPOS VIDROS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DOS KITS MOTOR E CREMALHEIRA PARA OS PORTÕES ELETRONICOS DA BASE DO BATALHÃO DE POLICIAMENTO DE RONDAS E AÇÕES INTENSIVAS E OSTENSIVAS ( BPRAIO)
EMPENHADO 1.460,00
15/09/2025 15090041
GLESSY AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE JUSTIFICATIVA TEM COMO OBJETIVO FUNDAMENTAR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O USUÁRIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RUA, CON [...]
EMPENHADO 288,77
15/09/2025 15090040
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM COMO FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE ALMOÇO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS DEMANDAS E ATIVIDADES QUE SERÃO APR [...]
EMPENHADO 1.134,00
15/09/2025 15090039
FRANCISCA VANILZA DA SILVA GONCALVES
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
PAGO 80,00
15/09/2025 15090039
FRANCISCA VANILZA DA SILVA GONCALVES
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
LIQUIDADO 80,00
15/09/2025 15090039
FRANCISCA VANILZA DA SILVA GONCALVES
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
EMPENHADO 80,00
15/09/2025 15090038
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
PAGO 80,00
15/09/2025 15090038
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
LIQUIDADO 80,00
15/09/2025 15090038
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
EMPENHADO 80,00
15/09/2025 15090037
TEREZA DE MATOS PINHEIRO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
PAGO 80,00
15/09/2025 15090037
TEREZA DE MATOS PINHEIRO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
LIQUIDADO 80,00
15/09/2025 15090037
TEREZA DE MATOS PINHEIRO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
EMPENHADO 80,00
15/09/2025 15090036
REGINALDA SILVA MIRANDA DINIZ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
PAGO 80,00
15/09/2025 15090036
REGINALDA SILVA MIRANDA DINIZ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
LIQUIDADO 80,00
15/09/2025 15090036
REGINALDA SILVA MIRANDA DINIZ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
EMPENHADO 80,00
15/09/2025 15090035
ROBERVANIA DE OLIVEIRA BARROS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO Á PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ 2024, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
PAGO 80,00

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