lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 3392 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 04/04/2025 - 16:32:16
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/02/2025 11020002
ANTONIA ISLA CARVALHO TEIXEIRA CAVALCANTE
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA PPI MEDICAMENTOS 20 [...]
PAGO 80,00
12/02/2025 11020001
LETICIA TORRES LIMA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA PPI MEDICAMENTOS 20 [...]
PAGO 100,00
12/02/2025 07020002
GRAFICA INOVA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE IMPRESSÕES E IMPOSIÇÕES DO TIMBRE DA GESTÃO MUNICIPÁL EM PAPEIS E ENVELOPES E ENCADERNAQÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
LIQUIDADO 2.032,90
12/02/2025 02010205
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 53,91
12/02/2025 02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 2.835,67
12/02/2025 02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 448,60
12/02/2025 02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 799,20
12/02/2025 02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 126,43
12/02/2025 02010176
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3015
PAGO 1.800,00
12/02/2025 02010176
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA, SERVIDOR VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM DE SISTEMA, COM ACESSO REMOTO VIA INTERNET, DESTINADO PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SIAFIC, COM ACESSO VIA TERMINAL [...]
LIQUIDADO 1.800,00
12/02/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 20,40
12/02/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 20,40
12/02/2025 02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 18.142,98
12/02/2025 02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 2.870,22
12/02/2025 02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 9.825,65
12/02/2025 02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 62.109,06
12/02/2025 02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 57.986,58
12/02/2025 02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 9.173,48
12/02/2025 02010019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS JANEIRO-2025.
PAGO 2.094,77
12/02/2025 02010019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.094,77
12/02/2025 02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS JANEIRO-2025.
PAGO 197.255,30
12/02/2025 02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 197.255,30
12/02/2025 02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
PAGO 459,06
12/02/2025 02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
LIQUIDADO 459,06
12/02/2025 02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 6.749,48
12/02/2025 02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 6.749,48
12/02/2025 02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 32.105,54
12/02/2025 02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 50,00
12/02/2025 02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 50,00
12/02/2025 02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 32.105,54
11/02/2025 31010002
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2763
PAGO 184,00
11/02/2025 17010006
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 172
PAGO 7.120,00
11/02/2025 16010004
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 7.120,00
11/02/2025 11020008
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
EMPENHADO 3.574,00
11/02/2025 11020007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMNTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-4C19, RII-7D29, RIK-4A73, R [...]
EMPENHADO 4.330,00
11/02/2025 11020006
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMNTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, POZ-9J98, OSQ-6Q47, POP-2A46 E POQ-1G99, LOTADO [...]
EMPENHADO 1.774,00
11/02/2025 11020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HO [...]
EMPENHADO 2.488,90
11/02/2025 11020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AD [...]
EMPENHADO 2.488,90
11/02/2025 11020003
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLETA DE PAAF PAROTIDA DIREITA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE: ISRAEL PEREIRA SILVA, ONDE NECESSITA SER R [...]
EMPENHADO 750,00
11/02/2025 11020002
ANTONIA ISLA CARVALHO TEIXEIRA CAVALCANTE
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA PPI MEDICAMENTOS 2025,NA ESCALA [...]
LIQUIDADO 80,00
11/02/2025 11020002
ANTONIA ISLA CARVALHO TEIXEIRA CAVALCANTE
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA PPI MEDICAMENTOS 2025,NA ESCALA [...]
EMPENHADO 80,00
11/02/2025 11020001
LETICIA TORRES LIMA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA PPI MEDICAMENTOS 2025,NA ESCALA [...]
LIQUIDADO 100,00
11/02/2025 11020001
LETICIA TORRES LIMA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA PPI MEDICAMENTOS 2025,NA ESCALA [...]
EMPENHADO 100,00
11/02/2025 03020028
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°173.
PAGO 10.680,00
11/02/2025 03020028
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 10.680,00
11/02/2025 02010202
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO.
PAGO 31.373,32
11/02/2025 02010199
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 20.625,00
11/02/2025 02010198
MARIA VIANA BEZERRA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO Á RUA JOEL DUARTE PASSOS, N 858, ALTO DO PADEIRO , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU , JUNTO A SE [...]
PAGO 1.250,00
11/02/2025 02010197
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 980
PAGO 6.000,00
11/02/2025 02010156
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 693693
PAGO 185,00
11/02/2025 02010125
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4883
PAGO 7.800,00
11/02/2025 02010125
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4879
PAGO 2.500,00
11/02/2025 02010097
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
PAGO 12,00
11/02/2025 02010097
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 12,00
11/02/2025 02010089
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
PAGO 2.500,00
11/02/2025 02010080
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
PAGO 2.500,00
11/02/2025 02010079
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
PAGO 2.500,00
11/02/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 22,40
11/02/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 22,40
11/02/2025 02010043
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 12,00

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