| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2026 |
24030010
VICENTE GOMES SOBRINHO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS NAS DEPENDENCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SC [...]
|
PAGO |
580,00 |
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| 23/04/2026 |
23040016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS, REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO N°2004.01/2026-03 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°0303.01/2026-03. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.267,20 |
|
| 23/04/2026 |
23040015
HORUS ENGENHARIA LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL , LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO, BAIRRO PLANA [...]
|
EMPENHADO |
127.251,89 |
|
| 23/04/2026 |
23040014
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA O CSU, ALMOXARIFADOS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.687,10 |
|
| 23/04/2026 |
23040013
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA SEDE DA EDUCAÇÃO, CSU E ALMOXARIFADOS DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.296,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040012
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.814,40 |
|
| 23/04/2026 |
23040011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
EMPENHADO |
1.833,62 |
|
| 23/04/2026 |
23040010
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARAFÃO DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.375,50 |
|
| 23/04/2026 |
23040009
FRANCISCA SIMONE DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO AN RUA ROSITA AFONSO ARAÚJO DE Nº 58,BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
867,16 |
|
| 23/04/2026 |
23040006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.232,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.521,92 |
|
| 23/04/2026 |
23040004
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040004
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE OUVIDORIAS TCEOUV, NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040004
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE OUVIDORIAS TCEOUV, NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040003
RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040003
RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS: UNINDO FORÇAS PARA FAZER ACONTECER, ORGAN [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040003
RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS: UNINDO FORÇAS PARA FAZER ACONTECER, ORGAN [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040002
FILIPE JUCÁ PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040002
FILIPE JUCÁ PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ?TRANSFORMAR JUNTOS CEARÁ?, PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA VOLTADA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040002
FILIPE JUCÁ PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ?TRANSFORMAR JUNTOS CEARÁ?, PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA VOLTADA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040001
JESSIKA DE SOUZA MOURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO ? SIBEC, NO HOTEL [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040001
JESSIKA DE SOUZA MOURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO ? SIBEC, NO HOTEL [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040001
JESSIKA DE SOUZA MOURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO ? SIBEC, NO HOTEL [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/04/2026 |
23030025
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS Á RUA LUIZ DE CARVALHO JUCÁ, N 565, CENTRO. CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040010
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
LIQUIDADO |
7.730,51 |
|
| 23/04/2026 |
22040007
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
160,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040006
ANA RICARIA PEREIRA BRAGA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA FORTALECIMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA PROFILAXIA PRÉ-EXP [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040005
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL ODS ? ETAPA LIVRE ADOLESCENTE REDE PETECA, N [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 23/04/2026 |
21010013
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MTOTBOY, JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOACIAL DO MUNICÍPIODE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.882,95 |
|
| 23/04/2026 |
20040001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO DE ALINHAMENTO ? 26° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NA SEDE DO COEGEMAS, EM [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 23/04/2026 |
19010001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
969,70 |
|
| 23/04/2026 |
18030009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05010127.
|
LIQUIDADO |
2.834,95 |
|
| 23/04/2026 |
18030009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05010127.
|
LIQUIDADO |
12.175,68 |
|
| 23/04/2026 |
17040011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA.
|
PAGO |
12.946,86 |
|
| 23/04/2026 |
17040003
LETICIA TORRES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARTICIPAÇÃO NO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/04/2026 |
17040002
LETICIA MURIELY LIMA NOGUEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARTICIPAÇÃO NO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/04/2026 |
17040001
FRANCISCA CARLOS BATISTA MACEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARTICIPAÇÃO NO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 23/04/2026 |
16040007
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER AMBIENTES SALUBRES, SEGUROS E ORGANIZADOS, GARANTINDO A ASSEPSIA PARA EVITAR PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS. A C [...]
|
LIQUIDADO |
214,50 |
|
| 23/04/2026 |
16030016
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇO DE REVISÃO DOS LANÇAMENTOS NA PLATAFORMA DO BBAGIL PARA ATUALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO AS CONTAS DE PROGRAMA VINCULA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
15040008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA É JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES PÚBLICOS OU CORPORATIVOS. ESSA AÇÃO É INDISPENSÁVEL [...]
|
LIQUIDADO |
102,00 |
|
| 23/04/2026 |
14040012
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO-CE
|
LIQUIDADO |
39.122,51 |
|
| 23/04/2026 |
14040011
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, HIDRAÚLICO E CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.499,86 |
|
| 23/04/2026 |
13030036
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3332
|
PAGO |
3.918,29 |
|
| 23/04/2026 |
13030034
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3335
|
PAGO |
1.535,04 |
|
| 23/04/2026 |
13030033
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.399,04 |
|
| 23/04/2026 |
13030032
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3339
|
PAGO |
1.306,56 |
|
| 23/04/2026 |
13030031
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.303,86 |
|
| 23/04/2026 |
13030030
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3337
|
PAGO |
921,60 |
|
| 23/04/2026 |
13030029
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 126
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 23/04/2026 |
13030028
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 135
|
PAGO |
3.410,00 |
|
| 23/04/2026 |
13030027
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 122
|
PAGO |
880,00 |
|
| 23/04/2026 |
13030026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 124
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 23/04/2026 |
13030025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.410,00 |
|
| 23/04/2026 |
13030024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2148 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 23/04/2026 |
13030023
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 23/04/2026 |
13020005
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 23/04/2026 |
12020028
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOACLIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO DE Nº1252 BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/04/2026 |
12020027
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO.
|
LIQUIDADO |
34.225,44 |
|