| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
20020001
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DOS REPAROS NA COBERTURA COM RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE LAJE E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS [...]
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EMPENHADO |
103,03 |
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| 20/02/2025 |
20020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DOS REPAROS NA COBERTURA COM RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE LAJE E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
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| 20/02/2025 |
17020005
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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LIQUIDADO |
40.325,49 |
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| 20/02/2025 |
14020004
CICERO AQUINO DE MATOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 56
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PAGO |
369,00 |
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| 20/02/2025 |
14020004
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 56
|
PAGO |
369,00 |
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| 20/02/2025 |
14020003
JANE FAZ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS ASEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE UM TREM ACRÍLICO E PLACAS, CONTENDO INFORMAÇÕES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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LIQUIDADO |
344,41 |
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| 20/02/2025 |
14020002
IMPERIUM TECH
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COMO: INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO E [...]
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PAGO |
850,00 |
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| 20/02/2025 |
14020001
IMPERIUM TECH
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA - PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOK NOVO, INSTA [...]
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PAGO |
850,00 |
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| 20/02/2025 |
13020010
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
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LIQUIDADO |
5.000,00 |
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| 20/02/2025 |
13020009
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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LIQUIDADO |
5.000,00 |
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| 20/02/2025 |
13020004
ASSISTENCIA FAMILIAR PADRE CICEDRO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS, CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IM [...]
|
PAGO |
1.230,00 |
|
| 20/02/2025 |
13020004
IMPERIUM TECH
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS, CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IM [...]
|
PAGO |
1.230,00 |
|
| 20/02/2025 |
13020001
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOD SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.492,76 |
|
| 20/02/2025 |
12020001
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 267
|
PAGO |
720,00 |
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| 20/02/2025 |
03020007
KATEA ANDREA PINHEIRO DE OLIVEIRA VIEIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA SUZ0F15, SAW9G71, RBY8G29, PNI8642, LOTADOS N [...]
|
PAGO |
1.844,00 |
|
| 20/02/2025 |
03020007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA SUZ0F15, SAW9G71, RBY8G29, PNI8642, LOTADOS N [...]
|
PAGO |
1.844,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010215
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7383
|
PAGO |
542,96 |
|
| 20/02/2025 |
02010214
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7380
|
PAGO |
1.594,02 |
|
| 20/02/2025 |
02010213
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7382
|
PAGO |
1.297,02 |
|
| 20/02/2025 |
02010213
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7382
|
PAGO |
1.297,02 |
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| 20/02/2025 |
02010208
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 22
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010208
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 22
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010208
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010208
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010192
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO)
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010192
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO)
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010082
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
5.385,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2,80 |
|
| 20/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2,80 |
|
| 20/02/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2,80 |
|
| 20/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2,80 |
|
| 20/02/2025 |
02010043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO NESTA DATA REF. TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
8,41 |
|
| 20/02/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO NESTA DATA REF. TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
8,41 |
|
| 20/02/2025 |
02010043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
8,41 |
|
| 20/02/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8,41 |
|
| 20/02/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.216,83 |
|
| 20/02/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
439,18 |
|
| 20/02/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
0,56 |
|
| 20/02/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.216,83 |
|
| 20/02/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
0,56 |
|
| 20/02/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
439,18 |
|
| 20/02/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(PAB) DO PROGRAMA D ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
62.109,06 |
|
| 20/02/2025 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(PAB) DO PROGRAMA D ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
62.109,06 |
|
| 20/02/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(PAB) DO PROGRAMA D ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
9.825,65 |
|
| 20/02/2025 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(PAB) DO PROGRAMA D ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
9.825,65 |
|
| 19/02/2025 |
19020007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TECNICOS EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, PARA UMA MAIOR EFICIENCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PUBLIC [...]
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020006
IMPERIUM TECH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TECNICOS EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, PARA UMA MAIOR EFICIENCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PUBLIC [...]
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020005
UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á ANUIDADE UNDIME-CE 2025 (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.828,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020004
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE L [...]
|
EMPENHADO |
1.357,70 |
|
| 19/02/2025 |
19020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE L [...]
|
EMPENHADO |
1.357,70 |
|
| 19/02/2025 |
19020003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.579,40 |
|
| 19/02/2025 |
19020002
PIT STOP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA DE DESKTOP E ATUALIZAÇÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE, VERIFICAÇÃO CORRETIVA DE IMPRE [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020002
IMPERIUM TECH
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA DE DESKTOP E ATUALIZAÇÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE, VERIFICAÇÃO CORRETIVA DE IMPRE [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUCTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- CO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- COEGEMAS-CE,NO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- COEGEMAS-CE,NO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 19/02/2025 |
17020003
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á PPREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
367,50 |
|