lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18821 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 09/01/2025 - 17:23:49
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/05/2024 02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 11,00
20/05/2024 02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 11,00
20/05/2024 02010118
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
PAGO 1.400,00
20/05/2024 02010117
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
PAGO 395,22
20/05/2024 02010077
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO [...]
PAGO 180,00
20/05/2024 02010067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 11.548,71
20/05/2024 02010067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 37.562,88
20/05/2024 02010065
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTE [...]
PAGO 389,34
20/05/2024 02010064
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CE [...]
PAGO 49,47
20/05/2024 02010058
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
PAGO 143,30
20/05/2024 02010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 341,95
20/05/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 51,22
20/05/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 51,22
20/05/2024 02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 0,25
20/05/2024 02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 3.241,94
20/05/2024 02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 0,25
20/05/2024 02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 3.241,94
20/05/2024 01030009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°6736
PAGO 10.158,58
17/05/2024 22040006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218459
PAGO 1.281,50
17/05/2024 17050012
PIT STOP 2000
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 63,75
17/05/2024 17050011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM Á SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POQ-1G99 E POZ-9J98. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
EMPENHADO 696,00
17/05/2024 17050010
PIT STOP 2000
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS PLACAS: OSQ6G47, REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POQ-1G99, RII-1G44 E POZ-9J98. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
EMPENHADO 600,00
17/05/2024 17050009
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO [...]
EMPENHADO 17.600,00
17/05/2024 17050008
PIT STOP 2000
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, NRD-9101, OCP-3C88, PMV-4H59, OST-8A30, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1 [...]
EMPENHADO 1.935,00
17/05/2024 17050007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE PLACAS REO-8I43.
EMPENHADO 3.500,00
17/05/2024 17050006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE PLACAS REO-8I43.
EMPENHADO 11.828,51
17/05/2024 17050005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO MECANICO E ELETRICO DE LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RBY8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE EMDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECR [...]
EMPENHADO 3.320,00
17/05/2024 17050004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO MECANICO E ELETRICO DE LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PMY5863, LOTADO NO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
EMPENHADO 996,00
17/05/2024 17050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY5863 LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARI [...]
EMPENHADO 5.256,63
17/05/2024 17050002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: RBY8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNT [...]
EMPENHADO 4.677,37
17/05/2024 17050001
POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR HOSPEDAGEM NO DIA 16 E 17 DE MAIO DE 2023 (01 DIARIA) PARA TÉCNICOS DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E CONSE [...]
LIQUIDADO 165,00
17/05/2024 17050001
POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR HOSPEDAGEM NO DIA 16 E 17 DE MAIO DE 2023 (01 DIARIA) PARA TÉCNICOS DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E CONSE [...]
EMPENHADO 165,00
17/05/2024 16050005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL REGIÃO NORDESTE/CNAS/SPS CEAS-CE, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DO SUAS NA CIAD [...]
PAGO 500,00
17/05/2024 16050004
FRANCISCO WELITON PEREIRA DE OLIVEIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
PAGO 750,00
17/05/2024 16050003
FRANCISCO HOUSTON ALVES DE OLIVEIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
PAGO 240,00
17/05/2024 16050002
FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
PAGO 240,00
17/05/2024 16040009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218244
PAGO 1.823,80
17/05/2024 15050001
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
PAGO 49.703,91
17/05/2024 15040009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6697
PAGO 68.246,54
17/05/2024 15040006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 6685
PAGO 11.312,04
17/05/2024 15030010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°05010011.
LIQUIDADO 7.546,14
17/05/2024 10050017
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 36.894,46
17/05/2024 10050016
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
LIQUIDADO 34.763,63
17/05/2024 10050010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6701
PAGO 1.691,00
17/05/2024 08050003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6705
PAGO 18.695,00
17/05/2024 03050016
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO A [...]
LIQUIDADO 20.000,00
17/05/2024 02050037
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATEN [...]
LIQUIDADO 2.200,00
17/05/2024 02050026
J M G DA SILVA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
LIQUIDADO 2.273,27
17/05/2024 02050023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: NRD9B01, OCP0B14, OCP3C88, OCP2I48, NUP5I11, OSN8I64, OSK8A55, OSHE77, OSH1D17, OST8A30, OST8C10, PM [...]
LIQUIDADO 23.118,33
17/05/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 44,20
17/05/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 44,20
17/05/2024 01030009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°0102001 [...]
LIQUIDADO 10.158,58
16/05/2024 19020017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
LIQUIDADO 3.687,53
16/05/2024 19020016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
LIQUIDADO 775,21
16/05/2024 19020015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
LIQUIDADO 640,85
16/05/2024 19020014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
LIQUIDADO 989,39
16/05/2024 19020013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
LIQUIDADO 755,59
16/05/2024 16050009
YBP COMERCIAL LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERÁVEUS DO NOSSO MUNICIPIO .CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE AQUIRIR CESTAS BÁSICAS PARA ATEDNER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUÁRIOS DAS [...]
EMPENHADO 34.800,00
16/05/2024 16050008
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIP [...]
EMPENHADO 1.654,50
16/05/2024 16050007
ARTEMISIA BENÍCIO DA COSTA LIMA ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REFORMA DE 80 POLTRONAS DA FROTA DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 10.800,00

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