Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
20/06/2024 |
01040006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010127.
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LIQUIDADO |
23.663,63 |
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19/06/2024 |
30040001
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
874,25 |
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19/06/2024 |
29050041
PIT STOP 2000
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 25
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PAGO |
180,00 |
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19/06/2024 |
29050040
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6799
|
PAGO |
601,00 |
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19/06/2024 |
29050039
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 720
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PAGO |
276,00 |
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19/06/2024 |
29050012
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 77
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PAGO |
112,50 |
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19/06/2024 |
29050008
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 72
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PAGO |
37,50 |
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19/06/2024 |
28050001
CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 128
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PAGO |
300,00 |
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19/06/2024 |
27050012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6853
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PAGO |
1.892,17 |
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19/06/2024 |
26040004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
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PAGO |
375,75 |
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19/06/2024 |
22050009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 707
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PAGO |
218,00 |
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19/06/2024 |
21050025
PIT STOP 2000
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13
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PAGO |
315,00 |
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19/06/2024 |
21050024
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO LOTADOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PLACAS: RBY8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU0F53, PML-3037 E SUZ0F15, SO [...]
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PAGO |
1.290,00 |
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19/06/2024 |
21050023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE PLACAS: SBI6A66, SBH9A160, SBI7A66,SBI6I56, SBG9G08, PMY-5863 E PMY-5483, SOLICITADO PE [...]
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PAGO |
754,00 |
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19/06/2024 |
21050022
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE DE PLACAS: PMG-1367,HVZ-8534 E PNJ-0537, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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PAGO |
249,00 |
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19/06/2024 |
19060016
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFOR [...]
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EMPENHADO |
59.409,54 |
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19/06/2024 |
19060015
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
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EMPENHADO |
1.229,96 |
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19/06/2024 |
19060014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEICULO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PLACA: PNI-8642, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
5.982,29 |
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19/06/2024 |
19060013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO DE PLACA PNI-8642, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
5.810,00 |
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19/06/2024 |
19060012
FRANCISCO VANDERLEI DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DA ESCOLA LUIZ FERREIRA FERRO. QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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19/06/2024 |
19060011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
4.300,29 |
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19/06/2024 |
19060010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
1.660,00 |
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19/06/2024 |
19060009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
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19/06/2024 |
19060008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
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19/06/2024 |
19060007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
15.635,96 |
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19/06/2024 |
19060006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
12.723,31 |
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19/06/2024 |
19060005
ANTONIA OSMARIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
19/06/2024 |
19060005
ANTONIA OSMARIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
19/06/2024 |
19060004
YARLA FERNANDES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE
|
EMPENHADO |
300,00 |
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19/06/2024 |
19060003
ZILFRAN ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
19/06/2024 |
19060003
ZILFRAN ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE
|
EMPENHADO |
100,00 |
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19/06/2024 |
19060002
RAFAEL VIRAÇÃO DE AMORIM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
19/06/2024 |
19060002
RAFAEL VIRAÇÃO DE AMORIM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
19/06/2024 |
19060001
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
LIQUIDADO |
89.908,58 |
|
19/06/2024 |
19060001
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
EMPENHADO |
89.908,58 |
|
19/06/2024 |
19020016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
PAGO |
889,99 |
|
19/06/2024 |
19020015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
PAGO |
731,04 |
|
19/06/2024 |
19020014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
PAGO |
299,10 |
|
19/06/2024 |
19020013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
PAGO |
747,83 |
|
19/06/2024 |
18060002
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
|
LIQUIDADO |
32.153,00 |
|
19/06/2024 |
18060001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
97,49 |
|
19/06/2024 |
18060001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
97,49 |
|
19/06/2024 |
17060002
SOUNDMIX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL ¨WILLAM SANFONA E BANDA¨DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOÃO [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
19/06/2024 |
14060004
LENARA FERNANDES DINIZ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL REFERENTE AO NÃO PAGAMENTO HÁ EPOCA ,A QUAL SERVIDORA TEVE SEU CONTRATO RESCINDIDO,E NÃO RECEBEU SUAS FERIAS PROPORCIONA [...]
|
PAGO |
4.221,18 |
|
19/06/2024 |
14060001
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
PAGO |
38.435,20 |
|
19/06/2024 |
12060008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS , SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
LIQUIDADO |
20.695,57 |
|
19/06/2024 |
12060001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:POL-1794,LOTADO NO PROGRAMA DE [...]
|
PAGO |
7.823,00 |
|
19/06/2024 |
11060008
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 3° E 4° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ N [...]
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
19/06/2024 |
11060007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE MATEMÁTICA DO 6° AO 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA APAE NO DIA 14 DE JUNHO [...]
|
LIQUIDADO |
407,61 |
|
19/06/2024 |
11060005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO PAIC INTEGRAL QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ [...]
|
LIQUIDADO |
904,40 |
|
19/06/2024 |
11060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.475,36 |
|
19/06/2024 |
11060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREFEITURA DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO (RESARCIEMENTO)
|
PAGO |
2.354,44 |
|
19/06/2024 |
11060002
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 269
|
PAGO |
41.982,23 |
|
19/06/2024 |
10060013
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE PORTUGUÊS DO 8° E 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 13 DE JUNHO [...]
|
LIQUIDADO |
329,97 |
|
19/06/2024 |
10060011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA CULMINÂNCIA DO PETECA QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA APAE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á [...]
|
LIQUIDADO |
873,45 |
|
19/06/2024 |
10060010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE E ALMOÇO SIMPLES POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 13HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 D [...]
|
LIQUIDADO |
587,22 |
|
19/06/2024 |
10060003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.579,30 |
|
19/06/2024 |
10060002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.884,23 |
|
19/06/2024 |
10060001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.579,30 |
|
19/06/2024 |
07060011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.579,30 |
|