| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2026 |
05010180
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GALPÃO COBERTO COMPACTO, ENCRAVADO EM PAVIMENTO TÉRREO, LOCALIZAÇÃO NA RUA CEL. LUIZ FELIPE, N° 116, CENTRO, CEDRO-CE, PARA FINS DE ARQUIVO MORTO DOS PROC [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2026 |
05010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 15/04/2026 |
05010142
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
47,60 |
|
| 15/04/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
417,95 |
|
| 15/04/2026 |
05010120
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
333,78 |
|
| 15/04/2026 |
05010115
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
711,84 |
|
| 15/04/2026 |
05010053
A7 MUND SOLUCOES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
|
PAGO |
5.080,00 |
|
| 15/04/2026 |
03020018
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.929,00 |
|
| 15/04/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
29,50 |
|
| 15/04/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
29,50 |
|
| 15/04/2026 |
01040011
CEDRO TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PAU E SERVIÇOS DE CAPATAZIA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNI [...]
|
PAGO |
17.960,00 |
|
| 14/04/2026 |
30030014
A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRONICO N 2024.07.04.01-SRPE CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUA CONTRTAÇÃO DE EMPRSA COM SERVIÇO DE ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
53.228,00 |
|
| 14/04/2026 |
18030012
JOVANIA DA COSTA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE CORTE DE CABELO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER NOS DISTRITOS (LAGEDO, ASSUNÇÃO E AGROVILA) ASSUNÇÃO NO DIA 23/03/2026, AGROVILA NO DIA 24/03/2026 E LAGEDO [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 14/04/2026 |
18030011
ANDERSSON SILVA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE CORTE DE CABELO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER NOS DISTRITOS (CAIANA,LAGEDO,SANTO ANTONIO,AGROVILA E ASSUNÇÃO) AGROVILA NO DIA 24/03/2026, CAIANA NO DIA 31 [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 14/04/2026 |
16010008
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 434
|
PAGO |
7.120,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040015
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTO DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE CEDRO
|
EMPENHADO |
9.462,60 |
|
| 14/04/2026 |
14040014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS. REFERENTE EXTRATO DA EXTINÇÃO DO CONTRATO N°2310.02/2025-01. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1809.01/2025-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.403,70 |
|
| 14/04/2026 |
14040013
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
EMPENHADO |
28.449,58 |
|
| 14/04/2026 |
14040012
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO-CE
|
EMPENHADO |
39.122,51 |
|
| 14/04/2026 |
14040011
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, HIDRAÚLICO E CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.499,86 |
|
| 14/04/2026 |
14040010
CSA ENGENHARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
MELHORIAS DE ESTRADAS QUE MARGEIAM O RIO SALGADO E RIACHO SÃO MIGUEL. PT 1432447/2025
|
EMPENHADO |
200.074,19 |
|
| 14/04/2026 |
14040009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE LINHA PESADA DE PLACA: RII-1G44, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.380,62 |
|
| 14/04/2026 |
14040008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE LINHA PESADA DE PLACA: OCP-3C88, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.221,12 |
|
| 14/04/2026 |
14040007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE LINHA PESADA DE PLACA: PMB-4G77, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.058,57 |
|
| 14/04/2026 |
14040006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE LINHA PESADA DE PLACA: RII-9E99, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.093,28 |
|
| 14/04/2026 |
14040005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE LINHA PESADA DE PLACA: OSK-8A55, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.346,56 |
|
| 14/04/2026 |
14040004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE LINHA PESADA DE PLACA: NUP-5I11, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.129,22 |
|
| 14/04/2026 |
14040003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE LINHA PESADA DE PLACA: NRD-9B01, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
458,88 |
|
| 14/04/2026 |
14040002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DOS 25 ANOS DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO DISTRIT [...]
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DOS 25 ANOS DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO DISTRIT [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040001
AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JUAZEIRO DO NORTE - BRASILIA - JUAZEIRO DO NORTE PARA LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO [...]
|
EMPENHADO |
8.611,82 |
|
| 14/04/2026 |
13040005
KALINE GONÇALVES CRISPIM
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA LEVAR A ADOLESCENTE C.V.S.B PARA O MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, SEGUNDO ORDEM JUDICIAL, PORTARIA Nº 20260 [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/04/2026 |
13040004
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA VISITA A ADOLESCENTE M.E.S.S QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADA NO HMSL, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-C [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/04/2026 |
13040003
FRANCISCO REGIS CHAVES DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA LEVAR A ADOLESCENTE C.V.S.B PARA O MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, SEGUNDO ORDEM JUDICIAL, PORTARIA Nº 202604 [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/04/2026 |
13040002
OLGA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA VISITA A ADOLESCENTE M.E.S.S QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADA NO HMSL, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-C [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/04/2026 |
12030007
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13
|
PAGO |
76.954,00 |
|
| 14/04/2026 |
08040004
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DESTINADAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
60.489,03 |
|
| 14/04/2026 |
05010178
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL).
|
LIQUIDADO |
315,03 |
|
| 14/04/2026 |
05010174
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 38
|
PAGO |
2.365,65 |
|
| 14/04/2026 |
05010174
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS .
|
LIQUIDADO |
2.365,65 |
|
| 14/04/2026 |
05010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 14/04/2026 |
05010128
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 14/04/2026 |
05010128
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 14/04/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
513,63 |
|
| 14/04/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
513,63 |
|
| 14/04/2026 |
05010030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.565,94 |
|
| 14/04/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
73.363,77 |
|
| 14/04/2026 |
05010008
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. MARÇO.
|
PAGO |
9.488,16 |
|
| 14/04/2026 |
05010008
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.488,16 |
|
| 14/04/2026 |
05010007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. MARÇO.
|
PAGO |
331.674,94 |
|
| 14/04/2026 |
05010007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO INSS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
331.674,94 |
|
| 14/04/2026 |
03020021
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
9.404,00 |
|
| 14/04/2026 |
03020021
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.324,00 |
|
| 14/04/2026 |
03020018
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.699,00 |
|
| 14/04/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
43,39 |
|
| 14/04/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
43,39 |
|
| 14/04/2026 |
01040010
LOUREIRO GOMES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AGROPECUARIA , COMPREENDENDO APOIO TECNICO E OPERACIONAL
|
LIQUIDADO |
38.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
31030005
F. MILTON DE MEDEIROS CONTRUÇÕES - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA ADEQUADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.ESSES MATERIAIS E O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELET [...]
|
LIQUIDADO |
339,75 |
|
| 13/04/2026 |
24030012
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS PARA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANA NILMA DE FREITAS DINIZ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE CONDECORAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DO SELO NACIONAL COM [...]
|
PAGO |
7.942,90 |
|
| 13/04/2026 |
13040026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PMG-759), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
259,84 |
|