Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
05/03/2024 |
26020004
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA QUE A ASSESSORA TECNICA DA FMAS-CEDRO POSSA DESLOCAR-SE ATÉ BRASILIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS ESTADOS A FIM DE TRATAR D [...]
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LIQUIDADO |
8.121,85 |
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05/03/2024 |
20020002
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENETA FUNERAL DESTINADO AS FAMILAIS EM SITUAÇÃO D VULNERABILIDADE SOCIAL,NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILAIS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
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PAGO |
6.200,00 |
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05/03/2024 |
19020017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
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PAGO |
1.837,25 |
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05/03/2024 |
19020016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
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PAGO |
1.320,80 |
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05/03/2024 |
19020015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
PAGO |
667,68 |
|
05/03/2024 |
19020014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
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PAGO |
351,49 |
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05/03/2024 |
19020013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
PAGO |
724,68 |
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05/03/2024 |
18010001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
|
LIQUIDADO |
90,61 |
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05/03/2024 |
05030023
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
67,50 |
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05/03/2024 |
05030022
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
142,50 |
|
05/03/2024 |
05030021
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
45,00 |
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05/03/2024 |
05030020
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
532,50 |
|
05/03/2024 |
05030019
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.095,00 |
|
05/03/2024 |
05030018
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),JUNTO A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
472,50 |
|
05/03/2024 |
05030017
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
|
EMPENHADO |
562,50 |
|
05/03/2024 |
05030016
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS CENTROS DE REFERENCIA CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
05/03/2024 |
05030015
ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DO PREÇO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO.
|
LIQUIDADO |
196,49 |
|
05/03/2024 |
05030015
ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DO PREÇO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO.
|
EMPENHADO |
196,49 |
|
05/03/2024 |
05030014
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE SERVIÇO DE (COFFE BREAK) FORNECIMENTO DE LANCHE EM EVENTOS ALUSIVOS AO MÊS DA MULHER, QUE ACONTECERÃO NAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,OS EVENTOS SERÃO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
4.930,00 |
|
05/03/2024 |
05030014
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE SERVIÇO DE (COFFE BREAK) FORNECIMENTO DE LANCHE EM EVENTOS ALUSIVOS AO MÊS DA MULHER, QUE ACONTECERÃO NAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,OS EVENTOS SERÃO PRO [...]
|
EMPENHADO |
4.930,00 |
|
05/03/2024 |
05030013
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FERROVIARIA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
05/03/2024 |
05030012
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO CENTRO ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
815,00 |
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05/03/2024 |
05030011
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DO PADEIRO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
295,00 |
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05/03/2024 |
05030010
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS 20 BLOCOS TIPO( B )C/50 FLS (AZUL), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
05/03/2024 |
05030010
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS 20 BLOCOS TIPO( B )C/50 FLS (AZUL), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
05/03/2024 |
05030009
ADJA KELVIA LEMOS DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE PARTE INTERNA DO CENTRO SOCIAL URBANO PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO TOQUE DE VIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA D [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
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05/03/2024 |
05030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRA [...]
|
EMPENHADO |
2.191,00 |
|
05/03/2024 |
05030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRA [...]
|
EMPENHADO |
2.191,00 |
|
05/03/2024 |
05030006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRAT [...]
|
EMPENHADO |
827,00 |
|
05/03/2024 |
05030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRAT [...]
|
EMPENHADO |
827,00 |
|
05/03/2024 |
05030004
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO O SR. FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA, COMPARECER AO MUNICIPIO DE FORTALEZA-CE [...]
|
EMPENHADO |
307,58 |
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05/03/2024 |
05030003
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.325,70 |
|
05/03/2024 |
05030002
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.325,70 |
|
05/03/2024 |
05030001
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
24.718,50 |
|
05/03/2024 |
05020006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE.
|
PAGO |
32.197,68 |
|
05/03/2024 |
05020005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE.
|
PAGO |
33.786,52 |
|
05/03/2024 |
05010011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
11.294,13 |
|
05/03/2024 |
02020016
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
05/03/2024 |
02020013
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REG [...]
|
PAGO |
114.269,21 |
|
05/03/2024 |
02020013
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REG [...]
|
PAGO |
8.779,02 |
|
05/03/2024 |
02020013
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REG [...]
|
PAGO |
27.203,13 |
|
05/03/2024 |
02010260
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.673,61 |
|
05/03/2024 |
02010259
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.673,61 |
|
05/03/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
05/03/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
05/03/2024 |
02010234
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS DA Ì SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.673,61 |
|
05/03/2024 |
02010186
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
05/03/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
77,00 |
|
05/03/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
77,00 |
|
05/03/2024 |
02010103
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENBTO DA NF: 2711
|
PAGO |
2.900,00 |
|
05/03/2024 |
02010056
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
86,74 |
|
05/03/2024 |
02010037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
482,30 |
|
05/03/2024 |
02010037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
358,25 |
|
05/03/2024 |
02010037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
358,25 |
|
05/03/2024 |
02010037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
482,30 |
|
05/03/2024 |
02010035
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
377,07 |
|
05/03/2024 |
02010018
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.083,53 |
|
05/03/2024 |
02010018
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.083,53 |
|
05/03/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
21,66 |
|
05/03/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
21,66 |
|