lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18074 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/12/2024 - 11:43:17
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
22/03/2024 02010070
PASEP - RECEITA FEDERAL
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 1.203,67
22/03/2024 02010066
PASEP - RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 12.263,24
22/03/2024 02010066
PASEP - RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 12.263,24
22/03/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 12,00
22/03/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 12,88
22/03/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 12,88
22/03/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 12,00
22/03/2024 02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP
PAGO 14.754,67
22/03/2024 02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 14.754,67
22/03/2024 02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 11,00
22/03/2024 02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 3,21
22/03/2024 02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 3,21
22/03/2024 02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 11,00
22/03/2024 01030028
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
LIQUIDADO 2.369,69
22/03/2024 01030027
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 22.257,98
22/03/2024 01030026
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6518
PAGO 1.512,02
22/03/2024 01030026
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMH-6990, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 1.512,02
21/03/2024 21030007
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 525,00
21/03/2024 21030006
MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA UNDIME-CE, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTAD [...]
LIQUIDADO 80,00
21/03/2024 21030006
MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA UNDIME-CE, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTAD [...]
EMPENHADO 80,00
21/03/2024 21030005
LVM VIAGENS E TURISMO
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENDE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE 350,00 PARA QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES [...]
LIQUIDADO 2.163,00
21/03/2024 21030005
LVM VIAGENS E TURISMO
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENDE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE 350,00 PARA QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES [...]
EMPENHADO 2.163,00
21/03/2024 21030004
LVM VIAGENS E TURISMO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , Á COORDENADORIA DE IDENTIFI [...]
EMPENHADO 584,14
21/03/2024 21030003
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
PAGO 160,00
21/03/2024 21030003
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A [...]
LIQUIDADO 160,00
21/03/2024 21030003
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A [...]
EMPENHADO 160,00
21/03/2024 21030002
FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS
PAGO 160,00
21/03/2024 21030002
FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE D [...]
LIQUIDADO 160,00
21/03/2024 21030002
FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE D [...]
EMPENHADO 160,00
21/03/2024 21030001
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA UNDIME-CE, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTAD [...]
PAGO 250,00
21/03/2024 21030001
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA UNDIME-CE, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTAD [...]
LIQUIDADO 250,00
21/03/2024 21030001
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA UNDIME-CE, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTAD [...]
EMPENHADO 250,00
21/03/2024 18030002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE L [...]
LIQUIDADO 1.272,80
21/03/2024 15030004
DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 1283
PAGO 35.690,71
21/03/2024 14030003
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF:49
PAGO 30.588,45
21/03/2024 13030004
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 306,80
21/03/2024 13030003
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 253,70
21/03/2024 13030002
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 2.065,00
21/03/2024 12030005
M F DE MELO-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 58
PAGO 2.870,00
21/03/2024 05020006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE.
PAGO 31.286,42
21/03/2024 02010270
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE.
LIQUIDADO 103,22
21/03/2024 02010257
TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
LIQUIDADO 800,00
21/03/2024 02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 11,00
21/03/2024 02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 11,00
21/03/2024 02010105
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. CAGECE.
PAGO 2.141,59
21/03/2024 02010105
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.141,59
21/03/2024 02010104
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. CAGECE.
PAGO 1.889,01
21/03/2024 02010104
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 1.889,01
21/03/2024 02010102
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
PAGO 384,12
21/03/2024 02010102
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 384,12
21/03/2024 02010101
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. CAGECE
PAGO 4.691,41
21/03/2024 02010101
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 4.691,41
21/03/2024 02010100
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
PAGO 128,04
21/03/2024 02010100
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 128,04
21/03/2024 02010099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
PAGO 4.950,59
21/03/2024 02010099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 4.950,59
21/03/2024 02010075
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO.
LIQUIDADO 40,20
21/03/2024 02010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
PAGO 152,90
21/03/2024 02010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
LIQUIDADO 152,90
21/03/2024 02010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 128,04

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