lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17879 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 10/01/2025 - 17:46:36
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
08/05/2024 03050015
HF TACÓGRAFOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSH-1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 810,00
08/05/2024 03050014
HF TACÓGRAFOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSH-1D17. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.170,00
08/05/2024 03050013
HF TACÓGRAFOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NUP-5I11. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.170,00
08/05/2024 03050010
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DA 5ª REVISÃO DE 50,000KM NO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 533,28
08/05/2024 02050021
HF TACÓGRAFOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OCP-3C88. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.680,00
08/05/2024 02050013
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
LIQUIDADO 2.600,00
08/05/2024 02050009
VICENTE LEITE BESERRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 473
PAGO 6.186,87
08/05/2024 02040017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DOS VEICULOS SIENA(PNR-8B34),CRONOS (SBT-7E68) E KWID (SBA-1J70) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 491,00
08/05/2024 02040007
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A [...]
PAGO 2.557,86
08/05/2024 02020013
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REG [...]
PAGO 8.779,02
08/05/2024 02020013
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REG [...]
PAGO 38.014,58
08/05/2024 02020013
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REG [...]
PAGO 103.044,22
08/05/2024 02010250
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
PAGO 22,00
08/05/2024 02010250
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 22,00
08/05/2024 02010205
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 22,00
08/05/2024 02010205
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 22,00
08/05/2024 02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 44,00
08/05/2024 02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 44,00
08/05/2024 02010035
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 291,38
08/05/2024 02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
PAGO 40,20
08/05/2024 02010018
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
PAGO 1.083,53
08/05/2024 02010018
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 1.083,53
08/05/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 30,44
08/05/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 12,00
08/05/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 12,00
08/05/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 30,44
08/05/2024 01030009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°0102001 [...]
LIQUIDADO 31.631,61
07/05/2024 29040010
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A FIM DE QUE POSSA DAS CONTINUIDADES AOS TRABALHOS DOS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PE [...]
LIQUIDADO 5.893,60
07/05/2024 26040004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
PAGO 99,46
07/05/2024 23040005
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASÕIES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE S [...]
PAGO 1.200,00
07/05/2024 19020017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
PAGO 3.613,03
07/05/2024 19020016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
PAGO 799,02
07/05/2024 19020015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
PAGO 461,68
07/05/2024 19020014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
PAGO 617,20
07/05/2024 19020013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
PAGO 451,09
07/05/2024 16040012
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 688
PAGO 153.196,50
07/05/2024 16020008
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO.
PAGO 2.852,12
07/05/2024 15040007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6684
PAGO 1.426,32
07/05/2024 09040014
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREASK EM LANÇAMENTO DO PROGRAMA ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O LANÇAMENTO ACONTERA DIA 10 DE ABRIL DE [...]
PAGO 1.020,00
07/05/2024 08040005
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
LIQUIDADO 8.857,38
07/05/2024 07050016
MARIA IVAM CAMILO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO [...]
EMPENHADO 750,00
07/05/2024 07050016
MARIA IVAM CAMILO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRADESCO.
EMPENHADO 84,63
07/05/2024 07050015
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DA CENTAL DE AR CONDICIONADO LOTADO NA SALA DE MARCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
EMPENHADO 300,00
07/05/2024 07050014
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO CASTRA MÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 400,00
07/05/2024 07050013
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 LIGAÇÕES DO CARRO DE MAMOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 300,00
07/05/2024 07050012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SEMILARES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA POL-1484, LOTADO NO PROGRAMA DE EMDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRET [...]
EMPENHADO 13.501,74
07/05/2024 07050011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DEMANDA EXISTENTE PARA CUMPRIMENTO DE UM EVENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA (TCE/CE) POR MEIO DO INSTITUTO ESCOLAS SUPERIOR D [...]
EMPENHADO 1.190,00
07/05/2024 07050010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII4C19, RII9E99, RII7D29, NUP5I77, OCP2I48, PMB4G77, OST8A30, OCP0B14, OSN [...]
EMPENHADO 18.504,00
07/05/2024 07050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRAT [...]
EMPENHADO 1.403,70
07/05/2024 07050008
EMANUELLY YELINE OLIVEIRA DINIZ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE IGUATU-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CICLO SESC E DIA DO DESA [...]
EMPENHADO 40,00
07/05/2024 07050007
FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNI [...]
EMPENHADO 60,00
07/05/2024 07050006
ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO I NTEGRADA VIGILANCIA/ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 08 DE MAI [...]
LIQUIDADO 40,00
07/05/2024 07050006
ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO I NTEGRADA VIGILANCIA/ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 08 DE MAI [...]
EMPENHADO 40,00
07/05/2024 07050005
THAMIRES SARAH FELIPE SOUZA DA LUZ
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO I NTEGRADA VIGILANCIA/ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 08 DE MAI [...]
LIQUIDADO 40,00
07/05/2024 07050005
THAMIRES SARAH FELIPE SOUZA DA LUZ
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO I NTEGRADA VIGILANCIA/ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 08 DE MAI [...]
EMPENHADO 40,00
07/05/2024 07050004
FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO I NTEGRADA VIGILANCIA/ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 08 DE MAI [...]
LIQUIDADO 40,00
07/05/2024 07050004
FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO I NTEGRADA VIGILANCIA/ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 08 DE MAI [...]
EMPENHADO 40,00
07/05/2024 07050003
NADIA KELLY PEREIRA DE SOUSA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ UNCME. NO AUDIT [...]
PAGO 120,00
07/05/2024 07050003
NADIA KELLY PEREIRA DE SOUSA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ UNCME. NO AUDIT [...]
LIQUIDADO 120,00
07/05/2024 07050003
NADIA KELLY PEREIRA DE SOUSA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ UNCME. NO AUDIT [...]
EMPENHADO 120,00

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