Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08040010
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS. REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°3003.01/2026-03. JUNTO Á SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
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08050132 |
784,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050013
17.690.855/0001-94
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS [...]
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08050141 |
259.954,53 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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08050062 |
46,72 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010018
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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08050144 |
8,61 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050108
12.837.426/0001-83
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
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08050146 |
19.559,19 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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08050149 |
115,92 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05010049
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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08050128 |
3,44 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05010049
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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08050130 |
22.709,66 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05010029
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSTITURO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
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08050127 |
92.935,40 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05010029
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSTITURO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
|
08050129 |
2.579,51 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05050015
***.157.033-**
IZLIA ALENCAR FERREIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS DE SAÚDE, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, NA CIDAD [...]
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07050001 |
200,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 06050007
***.155.503-**
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA (SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO CARIRI), NO HOT [...]
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07050002 |
300,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 01040007
33.484.825/0001-88
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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07050008 |
1.083,53 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05010167
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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07050004 |
29,88 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05010027
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECMENTO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCO FINANCEIRO.
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07050014 |
10.398,39 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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07050031 |
13,27 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05010032
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO.
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07050003 |
560,01 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010018
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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07050032 |
11,48 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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07050033 |
110,25 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05050009
***.819.203-**
KALINE GONÇALVES CRISPIM
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CONDUZIR A CRIANÇA AO IML, A FIM DE REALIZAR EXAME DE DNA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIA [...]
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06050044 |
40,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05050010
***.085.353-**
GLEICIANO VIEIRA DE MORAIS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA REGIONALIZADA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME, AUDITÓRIO RITA NUNES, NA SEDE DA SECR [...]
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06050045 |
60,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05050008
***.306.193-**
JOAO RODRIGUES VIANA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA REALIZAR O RETORNO DA CRIANÇA AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, EM CARIRIAÇU-CE, PORTARIA Nº 20260505/002 [...]
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06050046 |
40,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05050007
***.115.103-**
FRANCISCO REGIS CHAVES DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA DESLOCAR ATÉ O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU PARA BUSCAR A CRIANÇA, L.S.S, EM C [...]
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06050047 |
40,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05050011
***.883.343-**
MILCA MOREIRA LEANDRO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA REGIONALIZADA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME, AUDITÓRIO RITA NUNES, NA SEDE DA SECR [...]
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06050048 |
60,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 27040008
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
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06050057 |
1.274,88 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 03020018
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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06050009 |
1.699,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 03020021
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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06050012 |
9.404,00 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 03020018
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
06050015 |
7.929,00 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 18030009
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05010127.
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06050018 |
14.917,69 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 01040008
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05010122.
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06050020 |
36.403,57 |
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