lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 4432 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/08/2026 - 16:55:44
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
08/05/2026 EMPENHO: 08040010
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS. REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°3003.01/2026-03. JUNTO Á SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
08050132 784,00
08/05/2026 EMPENHO: 08050013
17.690.855/0001-94
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS [...]
08050141 259.954,53
08/05/2026 EMPENHO: 02010002
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
08050062 46,72
08/05/2026 EMPENHO: 02010018
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
08050144 8,61
08/05/2026 EMPENHO: 04050108
12.837.426/0001-83
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
08050146 19.559,19
08/05/2026 EMPENHO: 02010002
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
08050149 115,92
08/05/2026 EMPENHO: 05010049
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
08050128 3,44
08/05/2026 EMPENHO: 05010049
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
08050130 22.709,66
08/05/2026 EMPENHO: 05010029
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSTITURO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
08050127 92.935,40
08/05/2026 EMPENHO: 05010029
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSTITURO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
08050129 2.579,51
07/05/2026 EMPENHO: 05050015
***.157.033-**
IZLIA ALENCAR FERREIRA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS DE SAÚDE, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, NA CIDAD [...]
07050001 200,00
07/05/2026 EMPENHO: 06050007
***.155.503-**
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA (SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO CARIRI), NO HOT [...]
07050002 300,00
07/05/2026 EMPENHO: 01040007
33.484.825/0001-88
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07050008 1.083,53
07/05/2026 EMPENHO: 05010167
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07050004 29,88
07/05/2026 EMPENHO: 05010027
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECMENTO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCO FINANCEIRO.
07050014 10.398,39
07/05/2026 EMPENHO: 02010004
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
07050031 13,27
07/05/2026 EMPENHO: 05010032
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO.
07050003 560,01
07/05/2026 EMPENHO: 02010018
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
07050032 11,48
07/05/2026 EMPENHO: 02010002
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
07050033 110,25
06/05/2026 EMPENHO: 05050009
***.819.203-**
KALINE GONÇALVES CRISPIM
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CONDUZIR A CRIANÇA AO IML, A FIM DE REALIZAR EXAME DE DNA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIA [...]
06050044 40,00
06/05/2026 EMPENHO: 05050010
***.085.353-**
GLEICIANO VIEIRA DE MORAIS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA REGIONALIZADA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME, AUDITÓRIO RITA NUNES, NA SEDE DA SECR [...]
06050045 60,00
06/05/2026 EMPENHO: 05050008
***.306.193-**
JOAO RODRIGUES VIANA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA REALIZAR O RETORNO DA CRIANÇA AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, EM CARIRIAÇU-CE, PORTARIA Nº 20260505/002 [...]
06050046 40,00
06/05/2026 EMPENHO: 05050007
***.115.103-**
FRANCISCO REGIS CHAVES DO NASCIMENTO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA DESLOCAR ATÉ O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU PARA BUSCAR A CRIANÇA, L.S.S, EM C [...]
06050047 40,00
06/05/2026 EMPENHO: 05050011
***.883.343-**
MILCA MOREIRA LEANDRO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA REGIONALIZADA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME, AUDITÓRIO RITA NUNES, NA SEDE DA SECR [...]
06050048 60,00
06/05/2026 EMPENHO: 27040008
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
06050057 1.274,88
06/05/2026 EMPENHO: 03020018
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
06050009 1.699,00
06/05/2026 EMPENHO: 03020021
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
06050012 9.404,00
06/05/2026 EMPENHO: 03020018
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
06050015 7.929,00
06/05/2026 EMPENHO: 18030009
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05010127.
06050018 14.917,69
06/05/2026 EMPENHO: 01040008
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05010122.
06050020 36.403,57

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