Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
08/10/2024 |
EMPENHO: 01100062
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
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12,00 |
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08/10/2024 |
EMPENHO: 01100004
39.383.894/0001-81
DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PAARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CE [...]
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195.169,10 |
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08/10/2024 |
EMPENHO: 01100043
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
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52,10 |
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08/10/2024 |
EMPENHO: 02090075
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016
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47,60 |
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07/10/2024 |
EMPENHO: 03060030
05.610.532/0001-64
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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40.000,00 |
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07/10/2024 |
EMPENHO: 01100043
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
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12,66 |
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07/10/2024 |
EMPENHO: 02090075
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016
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81,20 |
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07/10/2024 |
EMPENHO: 28080013
44.460.479/0001-14
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
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245.554,92 |
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04/10/2024 |
EMPENHO: 02100007
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE C [...]
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366,13 |
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04/10/2024 |
EMPENHO: 19020013
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
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429,80 |
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04/10/2024 |
EMPENHO: 24090006
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE PINTURA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS.
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3.375,00 |
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04/10/2024 |
EMPENHO: 08080006
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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407,87 |
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04/10/2024 |
EMPENHO: 09080004
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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822,00 |
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04/10/2024 |
EMPENHO: 12090006
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS [...]
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237,00 |
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04/10/2024 |
EMPENHO: 11090008
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 2° ANO. QUE ACONTECE [...]
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329,97 |
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04/10/2024 |
EMPENHO: 18090010
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIRETORES, COORD [...]
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1.390,35 |
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04/10/2024 |
EMPENHO: 18090009
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO EU SOU CIDADÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA E [...]
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750,24 |
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04/10/2024 |
EMPENHO: 18090008
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓ [...]
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397,36 |
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04/10/2024 |
EMPENHO: 18090007
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRI [...]
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556,14 |
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04/10/2024 |
EMPENHO: 11090007
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO MATEMÁTICA. Q [...]
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194,10 |
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04/10/2024 |
EMPENHO: 11090009
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO DA LÍNGUA POR [...]
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194,10 |
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04/10/2024 |
EMPENHO: 02010019
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
24,00 |
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04/10/2024 |
EMPENHO: 01100043
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
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140,36 |
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04/10/2024 |
EMPENHO: 02090075
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016
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142,80 |
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03/10/2024 |
EMPENHO: 02010178
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
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4.832,19 |
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03/10/2024 |
EMPENHO: 02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
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2.218,18 |
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03/10/2024 |
EMPENHO: 02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
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2.357,82 |
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03/10/2024 |
EMPENHO: 30090021
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
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12.013,02 |
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03/10/2024 |
EMPENHO: 28060015
07.974.082/0001-14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO RESSARCIMENTO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2024 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
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11.450,41 |
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03/10/2024 |
EMPENHO: 02100002
000.XXX.XXX-80
FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE [...]
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160,00 |
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