lC - Lista de pagamentos.

BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - PAGAMENTOS
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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/07/2024 - 15:07:45
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/05/2024 EMPENHO: 02010014
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
2,26
10/05/2024 EMPENHO: 02010017
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
77.480,33
09/05/2024 EMPENHO: 29010006
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 006537-44.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
159,90
09/05/2024 EMPENHO: 30040007
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
10.520,00
09/05/2024 EMPENHO: 30040008
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
3.287,50
09/05/2024 EMPENHO: 30040009
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
3.287,50
09/05/2024 EMPENHO: 30040010
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
197,25
09/05/2024 EMPENHO: 01030009
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°0102001 [...]
31.631,61
09/05/2024 EMPENHO: 03050010
02.611.528/0001-22
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DA 5ª REVISÃO DE 50,000KM NO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
533,28
09/05/2024 EMPENHO: 11040007
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
416,00
09/05/2024 EMPENHO: 16040010
06.043.616/0001-26
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RECARGA DO BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DOS ORGÃOS DA SEGURANÇA PUBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS.
122,00
09/05/2024 EMPENHO: 15040008
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
2.438,61
09/05/2024 EMPENHO: 02010071
046.XXX.XXX-91
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALD [...]
180,00
09/05/2024 EMPENHO: 02010059
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
40,20
09/05/2024 EMPENHO: 02010064
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CE [...]
253,00
09/05/2024 EMPENHO: 02040010
27.854.245/0001-32
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
3.673,61
09/05/2024 EMPENHO: 08040004
27.854.245/0001-32
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS I E II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTE [...]
3.673,61
09/05/2024 EMPENHO: 02040010
27.854.245/0001-32
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
3.673,61
09/05/2024 EMPENHO: 02010250
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
24,00
09/05/2024 EMPENHO: 02010034
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
67,52
09/05/2024 EMPENHO: 02010033
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
334,01
09/05/2024 EMPENHO: 01040045
04.815.955/0001-58
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
873,38
09/05/2024 EMPENHO: 06050005
02.611.528/0001-22
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 5ª REVISÃO DE 50,000KM NO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
230,00
09/05/2024 EMPENHO: 02040015
32.049.941/0001-06
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
12.574,45
09/05/2024 EMPENHO: 02040016
32.049.941/0001-06
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
737,09
09/05/2024 EMPENHO: 17040007
40.231.190/0001-72
RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS RELATORIOS DE EXECUÇÃO FISICA FINANCEIRA E COMPLEMENTAR, JUNTO AOS PROCESSOS DE N° 060/2022, 147 [...]
1.800,00
09/05/2024 EMPENHO: 02010015
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
52,10
09/05/2024 EMPENHO: 02010015
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
10,00
08/05/2024 EMPENHO: 09040001
12.464.103/0001-91
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ACESSÃO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA [...]
1.591,96
08/05/2024 EMPENHO: 07050006
793.XXX.XXX-34
ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO I NTEGRADA VIGILANCIA/ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 08 DE MAI [...]
40,00

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