lC - Lista de pagamentos.

BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - PAGAMENTOS
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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/07/2024 - 15:07:45
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
28/05/2024 EMPENHO: 02010075
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO.
40,20
28/05/2024 EMPENHO: 02010037
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
1.715,39
28/05/2024 EMPENHO: 27050001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO PROJETO CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE LAGEDO E VARZEA DA CONCEIÇÃO JUNTO A SECRETARIA [...]
99,64
28/05/2024 EMPENHO: 02010015
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
36,88
28/05/2024 EMPENHO: 02010014
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
402,70
27/05/2024 EMPENHO: 21050004
00.112.978/0001-45
MOVELAR MOVEIS E ELETROS CEDRO LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE UMA BICICLETA ARO-26 DE 21 MARCHAS PARA O SORTEIO DO CICLO SESC DIA 2° DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNIC [...]
999,00
27/05/2024 EMPENHO: 02010205
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
6,50
27/05/2024 EMPENHO: 02010015
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
35,42
27/05/2024 EMPENHO: 02010015
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
6,50
27/05/2024 EMPENHO: 02010014
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
0,55
24/05/2024 EMPENHO: 23050004
793.XXX.XXX-87
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SIM [...]
40,00
24/05/2024 EMPENHO: 23050003
020.XXX.XXX-45
HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SI [...]
40,00
24/05/2024 EMPENHO: 15050006
35.116.174/0001-07
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS VIASNDO ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
1.942,00
24/05/2024 EMPENHO: 15050007
35.116.174/0001-07
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO-CE.
316,00
24/05/2024 EMPENHO: 26040008
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMG4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
8.800,12
24/05/2024 EMPENHO: 10050014
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
6.721,75
24/05/2024 EMPENHO: 15050004
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
8.512,87
24/05/2024 EMPENHO: 16050008
35.116.174/0001-07
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIP [...]
1.654,50
24/05/2024 EMPENHO: 21050003
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

REFERENTE , OS USUÁRIOS ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NAO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL ( PASSAGEM ) PARA QUE [...]
5.229,06
24/05/2024 EMPENHO: 03010002
037.XXX.XXX-82
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES [...]
1.400,00
24/05/2024 EMPENHO: 03050021
604.XXX.XXX-31
CICERO LUCAS COSTA LIMA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DO ALUGUEL DE ESPAÇO, DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DA ESCOLA TEREZA DUTRA. QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
360,00
24/05/2024 EMPENHO: 08040006
785.XXX.XXX-87
JOAO VITORINO BEZERRA NETO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DEJETOS, ATRAVES DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA FAZER A SUCÇÃO DE ESGOTO DAS RUAS: SAO JOSE,CENTRO AZARIAS ALVES DIN [...]
900,00
24/05/2024 EMPENHO: 17050001
28.737.368/0001-56
POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR HOSPEDAGEM NO DIA 16 E 17 DE MAIO DE 2023 (01 DIARIA) PARA TÉCNICOS DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E CONSE [...]
165,00
24/05/2024 EMPENHO: 09040012
50.110.785/0001-23
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

REFERENTE A SERVIRÇO DE COFFEE BREAK EM MOMENTO RECREATIVO COM O PÚBLICO DO GRUPO DE MÃES DE CRIANÇAS ATÍPICAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
2.400,00
24/05/2024 EMPENHO: 22050004
15.423.823/0001-05
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS, PAPEL COUCHE 250G COM FURO E CORDÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃ [...]
480,00
24/05/2024 EMPENHO: 02010205
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
12,00
24/05/2024 EMPENHO: 10050013
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
3.500,00
24/05/2024 EMPENHO: 15050003
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
5.250,00
24/05/2024 EMPENHO: 26040006
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS PMG4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
2.750,00
24/05/2024 EMPENHO: 03010005
49.538.542/0001-01
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
1.400,00

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