Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
25/06/2024 |
EMPENHO: 02010245
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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4.126,62 |
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25/06/2024 |
EMPENHO: 25060004
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010245.
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1.077,52 |
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25/06/2024 |
EMPENHO: 02010014
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
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21.423,79 |
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25/06/2024 |
EMPENHO: 25060001
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE N°0000898-06.2019.8.06.0066, MEDIANTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA COMARCA DE CEDRO-CE.
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11.696,16 |
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25/06/2024 |
EMPENHO: 02010017
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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1.503,72 |
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24/06/2024 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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1,00 |
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24/06/2024 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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22,05 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 02050058
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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2.332,25 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 03050025
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE.
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1.518,13 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 29050011
39.821.793/0001-45
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DEMANDA PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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52,50 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 29050024
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
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4.042,23 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 29050023
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS , SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
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8.027,74 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 17060003
054.XXX.XXX-42
ANDRE VIEIRA FERREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO-CE QUE OCORREU NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ES [...]
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300,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 19060002
004.XXX.XXX-43
RAFAEL VIRAÇÃO DE AMORIM
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.
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200,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 19060005
174.XXX.XXX-75
ANTONIA OSMARIA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO
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100,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 20060002
048.XXX.XXX-86
PALOMA NOGUEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOAO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO -CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.
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200,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 05060003
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE [...]
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661,80 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 02010179
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
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33,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 10060005
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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750,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 10060006
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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750,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 10060007
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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750,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 10060008
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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750,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 10060009
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
750,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 10060004
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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750,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 02010019
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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11,72 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 05060002
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PRO [...]
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661,80 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 12060009
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE [...]
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661,80 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 06060005
23.683.940/0001-28
VINICIUS BEZERRA CABRAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO CHEQUE NO PVC E LONA EMPRESSA FAIXA PARA A III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA [...]
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670,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 14060005
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE RES [...]
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1.150,60 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 11060010
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PRO [...]
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784,00 |
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