Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
02/07/2024 |
EMPENHO: 02010205
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
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11,72 |
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02/07/2024 |
EMPENHO: 26060093
53.407.701/0001-06
PEDRO GUILHERME DE SOUSA PINTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR UM PROJETO DE SEGURANÇA E CONTRA INCENDIO E PANICO DO EVENTO CHITÃO 2024.IMPORTANTE Q [...]
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4.000,00 |
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02/07/2024 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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3,40 |
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02/07/2024 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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3,40 |
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02/07/2024 |
EMPENHO: 26060094
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
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600,00 |
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02/07/2024 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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48,76 |
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02/07/2024 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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850,51 |
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02/07/2024 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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3,40 |
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02/07/2024 |
EMPENHO: 02010014
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
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233,11 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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18,22 |
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01/07/2024 |
EMPENHO: 02010014
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
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411,35 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 02010051
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOL [...]
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5.648,00 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 02010048
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88).
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5.648,00 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 02010053
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92)
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4.831,77 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 29050038
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93 [...]
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5.802,93 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 29050038
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93 [...]
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11.800,00 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 02010025
"FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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24.215,80 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 01030047
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS E CONTRATADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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4.546,93 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 28060006
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO PELO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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1.791,22 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 30040011
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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38.868,58 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 02050045
FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01030043.
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41.607,32 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 02050046
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATADOS PROFESSORES REF. NE. COMPLEMENTAR N°02020012.
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11.153,17 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 01030042
FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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21.180,00 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 02010190
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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1.587,09 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 01030042
FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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3.749,60 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 02010050
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20).
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46.956,62 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 02010050
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20).
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4.831,77 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 02010054
"FOLHA DE PAGAMENTO CREAS"
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85 [...]
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1.412,00 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 02010054
"FOLHA DE PAGAMENTO CREAS"
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85 [...]
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4.653,82 |
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28/06/2024 |
EMPENHO: 02010050
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20).
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6.771,17 |
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