lC - Ordem Cronológica.

OPÇÕES DE FILTRO DAS DESPESAS - ORDEM CRONOLÓGICA Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2025 Foram encontradas 1936 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 15:45:34
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
02/04/2025 EMPENHO: 06030023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7464
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
32.073,07
02/04/2025 EMPENHO: 28020019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1833
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
880,00
02/04/2025 EMPENHO: 28020013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1834
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
140,00
02/04/2025 EMPENHO: 28020015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1837
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO VOYAGE PLACAS OSQ6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
3.920,00
02/04/2025 EMPENHO: 28020014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1836
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO MOBI LIKE PLACAS POQ1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
980,00
02/04/2025 EMPENHO: 28020016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1835
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
560,00
02/04/2025 EMPENHO: 28020020
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1840
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
1.320,00
01/04/2025 EMPENHO: 01040020
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2167
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA O CSU, ALMOXARIFADO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1.061,77
01/04/2025 EMPENHO: 01040006
IRANILDO BARROS CARNEIRO
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO ENEAS VIANA DE Nº 74,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA D [...]
200,00
01/04/2025 EMPENHO: 01040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
103,03
01/04/2025 EMPENHO: 01040002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA COM TAMPA DE LAJE NA ESCOLA, CARIUZINHO, NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
103,03
01/04/2025 EMPENHO: 31030002
GRAFICA INOVA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 14
O TIPO DE CARIMBO AUTOMATICO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DO USO DE MECANISMO QUE CONTRIBUAM PARA O PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO, VALIDAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS/RECEB [...]
150,00
01/04/2025 EMPENHO: 25030001
HORUS ENGENHARIA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 195
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A S [...]
11.107,07
01/04/2025 EMPENHO: 06030022
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3065
A NECESSIDADE DA LOCAÇÃO DE MAQUINA, SERVIDOR VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM DE SISTEMA, COM ACESSO REMOTO VIA INTERNET, DESTINADOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SIAFIC, COM ACESSO VIA TER [...]
1.800,00
31/03/2025 EMPENHO: 31030005
MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO EVENTO GESUAS EM REDE COM O TEMA:A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO E DA CARTOGRAFI [...]
80,00
31/03/2025 EMPENHO: 31030006
SABRINA PEREIRA DE SOUZA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO EVENTO GESUAS EM REDE COM O TEMA:A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO E DA CARTOGRAFI [...]
80,00
31/03/2025 EMPENHO: 31030007
DENILZA BARROS DE LIMA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO EVENTO GESUAS EM REDE COM O TEMA:A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO E DA CARTOGRAFI [...]
80,00
31/03/2025 EMPENHO: 31030003
FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO ALINHAMENTO SOBRE ARBOVIROSES A CONVITE DA SUPERITENDENCIA, REGIONAL DO CARRI-SRSUL,NO AU [...]
60,00
31/03/2025 EMPENHO: 31030004
ANA KRISNA PORFIRO DA SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO ALINHAMENTO SOBRE ARBOVIROSES A CONVITE DA SUPERITENDENCIA, REGIONAL DO CARRI-SRSUL,NO AU [...]
40,00
31/03/2025 EMPENHO: 27030003
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 502
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS.
8.400,00
31/03/2025 EMPENHO: 21030004
LUIZ FELIX DOS SANTOS FILHO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 202082762
A LIMPEZA GERAL DE AMBIENTE COMO: CAPINAÇÃO VARREDURA, LAVAGEM, COLETA, DESTINAÇÃO DE LIXO E ORGANIZAÇÃO DE BENS MOVEIS, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO SERVIÇO E ESSENCIAL PARA MANU [...]
250,00
28/03/2025 EMPENHO: 28030004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
64.378,69
28/03/2025 EMPENHO: 28030001
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
220,28
28/03/2025 EMPENHO: 28030002
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRP-CE.
32.321,61
28/03/2025 EMPENHO: 28030003
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM FERIAS COM O PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
5.907,20
28/03/2025 EMPENHO: 28030005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
20.891,74
28/03/2025 EMPENHO: 21030006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4826
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
28.750,30
28/03/2025 EMPENHO: 06030031
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
2.561,28
28/03/2025 EMPENHO: 06030019
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
706,00
28/03/2025 EMPENHO: 06030021
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
506,00

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