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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 6844 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/01/2025 - 17:46:36
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 18060001 - DATA: 18/06/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 17060001 - DATA: 17/06/2024
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.COMPLEMENTO DA NF DE N° 6855
1.399,36 1.399,36 1.399,36
EMPENHO: 17060002 - DATA: 17/06/2024
SOUNDMIX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL ¨WILLAM SANFONA E BANDA¨DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOÃO [...]
30.000,00 30.000,00 30.000,00
EMPENHO: 17060003 - DATA: 17/06/2024
ANDRE VIEIRA FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO-CE QUE OCORREU NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ES [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 17060011 - DATA: 17/06/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CSU E ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO.
12.273,28 0,00 0,00
EMPENHO: 17060005 - DATA: 17/06/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO [...]
2.389,40 2.389,40 2.389,40
EMPENHO: 17060004 - DATA: 17/06/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ERRATA. [...]
1.159,30 1.159,30 1.159,30
EMPENHO: 17060009 - DATA: 17/06/2024
PIT STOP 2000
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG- 1367, HVZ-8534 E PML-3037, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPI [...]
580,00 580,00 580,00
EMPENHO: 17060008 - DATA: 17/06/2024
PIT STOP 2000
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEICULOS DE PLACAS : POU5549, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, SUZ0F15 LOTADOS NO PROGRAMA DE M [...]
900,00 900,00 900,00
EMPENHO: 17060010 - DATA: 17/06/2024
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A PRESENTE DEMANDA JUSITIFCA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER DECORAÇÃO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS FAMILIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIST [...]
3.048,80 3.048,80 3.048,80
EMPENHO: 17060007 - DATA: 17/06/2024
JOSE ANDERSON SILVA DE SOUZA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL/VOZ E VIOLÃO PARA APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM TODAS QUE SÃO ATENDIDAS E ACOMPANHADAS E QUE PARTICIPAM REGULAMENTE DOS GRUPOS DO CRAS [...]
600,00 600,00 600,00
EMPENHO: 17060006 - DATA: 17/06/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRAT [...]
3.818,50 3.818,50 3.818,50
EMPENHO: 14060009 - DATA: 14/06/2024
R LACERDA VIEIRA - ME
GABINETE DO PREFEITO
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA TONNER PARA IMPRESSORA RICHOH E BROTHER, JA QUE A PRESENTE DEMANDA SE FAZ NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINSTRAT [...]
960,00 960,00 960,00
EMPENHO: 14060002 - DATA: 14/06/2024
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA NILMA DE FREITAS DINIZ A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XII [...]
800,00 800,00 800,00
EMPENHO: 14060006 - DATA: 14/06/2024
MARILEIDE AIRES DA COSTA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS E EM VIRTUDE DE TUDO QUE FOI EXPLICADO NESTE PARECER, OPINO PELO DEFERIMENTO DO PEDID [...]
4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO: 14060007 - DATA: 14/06/2024
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ E TERMINAL RODOVIARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CED [...]
1.250,00 1.250,00 1.250,00
EMPENHO: 14060005 - DATA: 14/06/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE RES [...]
1.150,60 1.150,60 1.150,60
EMPENHO: 14060014 - DATA: 14/06/2024
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DAS SPLITS DE 18.000 E 12.000 BTUS PERTENCENTES AO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DESTE MUNICÍPIO.
4.195,00 4.195,00 4.195,00
EMPENHO: 14060013 - DATA: 14/06/2024
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE DA SPLIT 12.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
250,00 250,00 250,00
EMPENHO: 14060012 - DATA: 14/06/2024
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SPLIT 18.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
930,00 930,00 930,00
EMPENHO: 14060011 - DATA: 14/06/2024
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MUDANÇA DE INSTALAÇÃO + MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SPLIT 18.000 BTUS. PERTENCENTE Á ESCOLA OBI VIANA DINIZ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE [...]
430,00 430,00 430,00
EMPENHO: 14060017 - DATA: 14/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - BRISANET.
90,72 0,00 0,00
EMPENHO: 14060010 - DATA: 14/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - CEDRO DIESEL.
24,45 1.460,00 1.460,00
EMPENHO: 14060006 - DATA: 14/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - HEDELITA.
20,82 4.000,00 4.000,00
EMPENHO: 14060004 - DATA: 14/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - HEDELITA.
28,08 4.221,18 4.221,18
EMPENHO: 14060003 - DATA: 14/06/2024
R LACERDA VIEIRA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CEDRO-CE.
6.945,00 6.945,00 6.945,00
EMPENHO: 14060008 - DATA: 14/06/2024
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA DA TENÇÃO BASICA REF. AO PREGÃO DE Nº 0308.01/2021,SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SE [...]
100.000,00 100.000,00 100.000,00
EMPENHO: 14060004 - DATA: 14/06/2024
LENARA FERNANDES DINIZ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL REFERENTE AO NÃO PAGAMENTO HÁ EPOCA ,A QUAL SERVIDORA TEVE SEU CONTRATO RESCINDIDO,E NÃO RECEBEU SUAS FERIAS PROPORCIONA [...]
4.221,18 4.221,18 4.221,18
EMPENHO: 14060001 - DATA: 14/06/2024
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
80.000,00 80.000,00 80.000,00
EMPENHO: 14060015 - DATA: 14/06/2024
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
12.759,40 5.796,55 5.796,55

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