Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
18/07/2025 |
EMPENHO: 12060011
40.337.543/0001-13
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
|
3.500,00 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 02070013
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE COFFE BREAK , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIAO DE ALINHAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE , SERÁ REALIZ [...]
|
4.150,00 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 07070018
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEALMOÇO , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS COORDENADORES DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE QUE SERÁ REA [...]
|
869,40 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 12060010
40.337.543/0001-13
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
|
3.500,00 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 02010042
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
68,07 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 01070048
40.779.478/0001-86
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
1.800,00 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 01070031
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E PALESTRANTES, NA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE NO DIA 08/ [...]
|
697,50 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 10070006
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
2.100,00 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 02060024
34.628.132/0001-84
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
|
4.000,00 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 12060013
40.337.543/0001-13
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
|
3.500,00 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 10070004
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
1.760,00 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 11070014
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
1.320,00 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 05050017
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
440,00 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 02010097
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
22,69 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 02060058
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
|
36,37 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 09070001
34.464.231/0001-78
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A ACOMISSÃO DO FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA, QUE OCORRERÁ NO DIAS 17 E 18 DE JULHO, PROMOVIDO NO AMBITO DAS FESTIVIDA [...]
|
759,00 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 12060012
40.337.543/0001-13
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
|
3.500,00 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 30060006
25.057.180/0001-79
JANE FAZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
O SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO CONCURSO REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS, NAS CATEGORIAS: MELHOR QUADRILHA JUNINA, MELHOR MAR [...]
|
1.773,35 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 02070008
25.057.180/0001-79
JANE FAZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS MELHORES CASAIS DESTAQUES ( MELHOR CASAL DE IDOSO, MELHOR CASAL DE CRIANÇAS, MELHOR CASAL DE ADULTOS) NA [...]
|
110,70 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 16070002
36.238.407/0001-07
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
51.901,04 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 04070023
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO [...]
|
1.357,70 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 09070006
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LI [...]
|
1.281,50 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 04070022
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO [...]
|
1.403,70 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 30060012
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2506,01/2025- [...]
|
1.349,00 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 02010044
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
63,14 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 02010035
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
0,21 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 08070009
37.328.688/0001-43
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A COMPRA DA MESA DE COMPUTADOR PARA GARANTIR CONDIÇÕES ERGONOMICAS E ORGANIZACIONAIS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS JUNTO A SERETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
1.040,00 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 03060016
37.328.688/0001-43
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CERO-CE.
|
1.503,00 |
|
17/07/2025 |
EMPENHO: 16070006
621.XXX.XXX-87
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER NA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 10 ANOS DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DAS PESSOAS [...]
|
500,00 |
|
17/07/2025 |
EMPENHO: 06030023
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
35.333,20 |
|