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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 7929 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/01/2026 - 16:15:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
28/11/2025 EMPENHO: 01100036
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
57.572,76
28/11/2025 EMPENHO: 01100037
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
751,53
28/11/2025 EMPENHO: 01090054
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
61.728,34
28/11/2025 EMPENHO: 01080032
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
37.644,62
28/11/2025 EMPENHO: 01080032
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.518,00
28/11/2025 EMPENHO: 01070059
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
42.570,38
28/11/2025 EMPENHO: 01080033
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
16.320,28
28/11/2025 EMPENHO: 01070060
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
19.629,38
28/11/2025 EMPENHO: 01090056
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
11.778,52
28/11/2025 EMPENHO: 01090057
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
10.438,28
28/11/2025 EMPENHO: 01090058
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
31.638,18
28/11/2025 EMPENHO: 01100040
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
17.287,96
28/11/2025 EMPENHO: 02060050
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
23.253,48
28/11/2025 EMPENHO: 01100041
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
12.003,68
28/11/2025 EMPENHO: 01080040
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
506,00
28/11/2025 EMPENHO: 01100038
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
759,00
28/11/2025 EMPENHO: 01040030
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
506,00
28/11/2025 EMPENHO: 03110061
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
606,00
28/11/2025 EMPENHO: 01090059
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
21.373,26
28/11/2025 EMPENHO: 01080036
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
64.275,00
28/11/2025 EMPENHO: 03110063
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
10.098,66
28/11/2025 EMPENHO: 01100039
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
10.080,46
28/11/2025 EMPENHO: 06100021
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO. DESTINADOS PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDRÁULICAS DO CEI ROSALINA OTAVIANO DIAS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
1.760,24
28/11/2025 EMPENHO: 05110011
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO. DESTINADO PARA REPAROS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SEGURANÇA DA ESCOLA ARAKEN CEDRIN DE AGUIAR SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
3.594,77
28/11/2025 EMPENHO: 05110010
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REPAROS ELÉTRICOS E REFORÇO DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUC [...]
1.181,00
28/11/2025 EMPENHO: 06110004
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REPAROS ELÉTRICOS E PINTURAS NA ESCOLA ESTEFÂNIA DA SILVA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1.232,13
28/11/2025 EMPENHO: 05110013
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REPAROS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
1.715,72
28/11/2025 EMPENHO: 06110003
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
2.698,68
28/11/2025 EMPENHO: 14100006
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
15.000,00
28/11/2025 EMPENHO: 14100004
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
4.500,00

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