lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010011
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.038 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ENPEMHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/01/2023 2023 225,43
25/01/2023 2023 8.579,13
07/02/2023 2023 352,16
25/01/2023 2023 405,86
09/02/2023 2023 8.180,06
13/02/2023 2023 244,19
28/02/2023 2023 433,51
07/03/2023 2023 332,85
07/03/2023 2023 8.232,03
16/03/2023 2023 224,30
23/03/2023 2023 442,83
10/04/2023 2023 2.347,65
Quantidade: 12 Valor total: 30.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/01/2023 11010002 2023 225,43
25/01/2023 25010003 2023 8.579,13
25/01/2023 25010007 2023 405,86
08/02/2023 08020025 2023 352,16
10/02/2023 10020002 2023 8.180,06
14/02/2023 14020002 2023 244,19
28/02/2023 28020046 2023 433,51
07/03/2023 07030007 2023 332,85
10/03/2023 10030016 2023 8.232,03
16/03/2023 16030004 2023 224,30
28/03/2023 28030017 2023 442,83
14/04/2023 14040045 2023 2.347,65
Quantidade: 12 Valor total: 30.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito